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請(qǐng)問(wèn)老師抖音上有個(gè)老師講實(shí)際工作籌劃說(shuō):a賣(mài)給b(不要發(fā)票),b賣(mài)給c要發(fā)票,說(shuō)合同流解決方案,讓a跟c簽合同,b做第三方委托,我就提問(wèn)了如何讓a跟c簽合同呢?這樣不就知道了b進(jìn)貨成本,簽合同可是需要雙方合同章,要是c能知道更便宜的成本怎么可能還跟b買(mǎi)呢?,那直播老師就把我T了,這不就是實(shí)際工作會(huì)遇到的問(wèn)題么?使用這種策劃一定會(huì)遇到我問(wèn)的問(wèn)題,我是做錯(cuò)了什么嗎?
老師,對(duì)方C公司以前付了一比預(yù)付款給我們A公司,雙方有合同的時(shí)候合同款在這比預(yù)付款抵扣,但是我們現(xiàn)在用我們另外一個(gè) B公司跟對(duì)方C公司簽合同,對(duì)方也要求在這比預(yù)付款中抵扣,但是這樣的話(huà) A公司和B公司的賬不平了,怎么辦呢?
我司跟A公司簽訂了一個(gè)結(jié)構(gòu)加固工程專(zhuān)業(yè)分包合同,今天項(xiàng)目那邊才告訴我,年前讓B勞務(wù)公司代支付工人工資里有一批工人工資4萬(wàn),是我們跟公司A簽訂了專(zhuān)業(yè)分包合同的的工人的。但這批工人工資當(dāng)時(shí)給了B勞務(wù)代發(fā)了。想問(wèn)一下這種情況下,我們跟A公司的賬務(wù)如何處理?發(fā)票怎么處理?我們還能收A公司發(fā)票嗎?
A公司是一般納稅人,B公司是小規(guī)模納稅人,同一個(gè)老板,現(xiàn)在B公司和C公司簽訂合同,開(kāi)具發(fā)票時(shí)才知道B公司沒(méi)有權(quán)限開(kāi)6%的發(fā)票,然后A公司開(kāi)發(fā)票給了C公司,B公司提供了人員,申報(bào)了個(gè)稅,怎樣處理才合法合規(guī)?
A跟B公司簽了一個(gè)148萬(wàn)的合同,現(xiàn)在A要跟C簽一個(gè)合同,我們要下浮幾個(gè)點(diǎn)A才不會(huì)虧。都是一般納稅人,是如何計(jì)算的
其他公司入股設(shè)備之前沒(méi)有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
收到500多的收入,發(fā)票只開(kāi)了300多金額,剩下的一百多可以不開(kāi)發(fā)票入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn):我們是農(nóng)業(yè)公司,收到補(bǔ)貼的耕地保護(hù)激勵(lì)資金,需要開(kāi)票,申報(bào)增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,出口,本月銷(xiāo)項(xiàng)大余進(jìn)項(xiàng)10,期初無(wú)留底稅額,應(yīng)退稅額100,則本月免抵額是90嗎,本月也不用交增值稅嗎
郭老師,我們租賃費(fèi),2萬(wàn),設(shè)備的要怎么做
7、2x18年10月18日,甲公司以銀行存款3000萬(wàn)元購(gòu)入乙公司的股票,分類(lèi)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。2x18年12月31日該股票投資的公允價(jià)值為3200萬(wàn)元,2x19年12月31日該股票投資的公允價(jià)值為3250萬(wàn)元。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。2x19年12月31日,該股票投資的計(jì)稅基礎(chǔ)為3000萬(wàn)元。不考慮其他因素,甲公司對(duì)該股票投資公允價(jià)值變動(dòng)應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的余額為( )萬(wàn)元。
考前有必要把中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和財(cái)管的講義,在看一遍?還是就做題就行,不看講義了
老師您好,公司注冊(cè)資金100萬(wàn),(業(yè)務(wù)少,盈利很少,盈利用于公司管理費(fèi),到目前八月份僅剩下幾千塊錢(qián)在賬上了),兩個(gè)股東,A股東10%已實(shí)繳10萬(wàn),B股東90%未實(shí)繳,B想把名下股權(quán)90%免費(fèi)轉(zhuǎn)給C,請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況下,B未實(shí)繳,公司盈利少的情況下,是按照上個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)計(jì)算納稅嗎?公賬上面有A的實(shí)繳10萬(wàn),會(huì)不會(huì)也計(jì)算成凈資產(chǎn)納稅?
你好老師,現(xiàn)在銷(xiāo)項(xiàng)稅是109417.19元,進(jìn)項(xiàng)是81230.8。中間這個(gè)差價(jià)28186.39,需要用哪些發(fā)票可以來(lái)沖費(fèi)用,有具體要求嗎?
老師,我們企業(yè)收到了失業(yè)穩(wěn)崗返還的一筆錢(qián),這個(gè)現(xiàn)金流量是什么啊
您好,先A跟C合同價(jià)X,增值稅(148-X)/1.13*13% 附加稅(148-X)/1.13*13%*12% 印花稅(148%2bX)/1.13*0.03%,A要保本,我理解把增值稅這也要算進(jìn)出 (148-X)/1.13減(148-X)/1.13*13% 減 附加稅(148-X)/1.13*13%*12% 減 印花稅(148%2bX)/1.13*0.03%=0利用單變量過(guò)解計(jì)算X等于147.89,就是下浮0.736%可以保本
意思是A和C也要簽一個(gè)148萬(wàn)的合同嗎
您好,147.89的合同,我確認(rèn)一下我有沒(méi)有理解錯(cuò)您的的意思,是我們拿到B的合同,轉(zhuǎn)給?C做是不是啊,
有沒(méi)有簡(jiǎn)便計(jì)算方法
您好啊,我的思路不復(fù)雜,就是收入-成本 -增值稅(這個(gè)是付出去的錢(qián),我也考慮了)=0,倒算成本,用 EXCEL的單變量求解很快計(jì)算的
我們是A,幫朋友跟B簽的合同是148萬(wàn),現(xiàn)在A要跟朋友簽一個(gè)合同,我們要考慮所有的稅,下浮幾個(gè)點(diǎn)跟朋友簽合同,我們公司才不會(huì)虧損,說(shuō)白了我們就是幫個(gè)忙
您好,那就是我上面的計(jì)算了,所有的稅考慮了,保證一分不賺不虧,您在EXCEL里列好各項(xiàng)稅,最后一列用公司把前面加減,單變量求解,2秒出結(jié)果,方便的
老師你好,你這個(gè)不考慮企業(yè)所得稅嗎
您好啊,我這個(gè)計(jì)算就是用企業(yè)所得稅等于0倒算的,再把交的增值稅也算進(jìn)去了,雖然增值稅不影響利潤(rùn),但咱不能為人家白交這增值稅了
合同金額才少了1100元嗎
您好,就增值稅,印花稅,附加稅,您代入計(jì)算一下,是不是咱不虧不盈?