你好!是的,就是這樣做分錄。
老師您好,請問一下,匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,我做會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是 借:未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100 但是財務(wù)軟件的期末結(jié)轉(zhuǎn)損益是有模塊功能自動結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:未分配利潤 -100 請問這樣有問題嗎?
當(dāng)月調(diào)整上年度利潤,補(bǔ)計提了一部分企業(yè)所得稅,分錄做:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅,結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。做完后,資產(chǎn)負(fù)債表里的利未分配利潤年末減年初數(shù)不等于利潤表的利潤總額,是哪里出了問題呢?
老師您好,我們單位退回來21年度一季度的企業(yè)所得稅8000,我的分錄是,借:銀行存款 8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅 8000,沖銷:借:以前年度損益調(diào)整-8000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅 -8000,請問結(jié)轉(zhuǎn)是需要自己編輯分錄,還是最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,財務(wù)軟件自動將以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里呢?
以前年度損益調(diào)整補(bǔ)企業(yè)所得稅的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交所得稅 貸:銀行 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益以前年度損益調(diào)整金額進(jìn)入未分配利潤貸方的這么處理?,還有一年是退企業(yè)所得稅的也是這樣怎么處理?麻煩老師說整個流程的
老師請問,我少計提了企業(yè)所得稅,然后補(bǔ)計提,借:以前年度調(diào)整損益,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的借:未分配利潤 貸:以前年度調(diào)整損益 嗎,還是用財務(wù)軟件的時候月末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)自動全部結(jié)轉(zhuǎn)呢
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
我的意思是現(xiàn)在用財務(wù)軟件做賬,月末都是期間結(jié)轉(zhuǎn)損益直接生成一個憑證的,我需要另外做一張結(jié)轉(zhuǎn)以前年度調(diào)整損益的分錄嗎?
你好!不需要。如果你計入了以前年度損益調(diào)整,也是可以直接月末結(jié)轉(zhuǎn)
如果做了一筆,月末又結(jié)轉(zhuǎn)有影響嗎?還是說如果另外做一筆結(jié)轉(zhuǎn),不影響當(dāng)月主營業(yè)務(wù)收入,如果不另外做的話就會減少當(dāng)月收入呢
你好!你做了結(jié)轉(zhuǎn),再次結(jié)轉(zhuǎn)的時候,就沒有數(shù)據(jù)了。結(jié)轉(zhuǎn)不了數(shù)據(jù),也就不會再次結(jié)轉(zhuǎn)了