可以的,沒問題的哈
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
公司是一般納稅人,零散采購物品索要發(fā)票時(shí),經(jīng)常會(huì)有在原單價(jià)的基礎(chǔ)上加稅點(diǎn)的情況, 有些是加6個(gè)點(diǎn)開普票或者加10個(gè)點(diǎn)開專票(情況不一), 加稅點(diǎn)后價(jià)格就高了,請(qǐng)問老師,1、我們應(yīng)該加稅點(diǎn)開票嗎? 2、我們是13的銷項(xiàng),如果要開,是開普票還是專票劃算?3、有沒有相關(guān)的一些計(jì)算方法可以算出來怎樣才更劃算,謝謝!
請(qǐng)問老師這個(gè)江西智豪瀝青混凝土有限公司,是我們公司,我們作為銷售方開票,開票的內(nèi)容是非金屬制品*瀝青,還有臺(tái)班費(fèi),拖車費(fèi),我想問的是這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開臺(tái)班費(fèi)拖車費(fèi)嗎?第二,拖車費(fèi)和臺(tái)班費(fèi)不是要增加商品編碼嗎,我找不到稅收分類怎么辦?怎么查找的?第三,開拖車費(fèi)是不是一定要有備注出發(fā)地和到達(dá)地的備注,我不想寫備注,因?yàn)闉r青是不需要備注的,我記得老師說過,運(yùn)輸發(fā)票要備注出發(fā)地到達(dá)地,如果瀝青和拖車費(fèi)開在一張發(fā)票上是可以不寫備注,還是說一定要寫備注的,客戶要求開在一起,可以不寫備注嗎,還是說不寫備注出發(fā)地到達(dá)地,就需要分開開2張發(fā)票才行,而且我還聽說開發(fā)票拖車費(fèi)稅率很高,是這樣嗎?我該怎么開票,商品編碼類別我也找不到,怎么解決呀
請(qǐng)問老師這個(gè)江西智豪瀝青混凝土有限公司,是我們公司,我們作為銷售方開票,開票的內(nèi)容是非金屬制品*瀝青,還有臺(tái)班費(fèi),拖車費(fèi),我想問的是這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開臺(tái)班費(fèi)拖車費(fèi)嗎?第二,拖車費(fèi)和臺(tái)班費(fèi)不是要增加商品編碼嗎,我找不到稅收分類怎么辦?怎么查找的?第三,開拖車費(fèi)是不是一定要有備注出發(fā)地和到達(dá)地的備注,我不想寫備注,因?yàn)闉r青是不需要備注的,我記得老師說過,運(yùn)輸發(fā)票要備注出發(fā)地到達(dá)地,如果瀝青和拖車費(fèi)開在一張發(fā)票上是可以不寫備注,還是說一定要寫備注的,客戶要求開在一起,可以不寫備注嗎,還是說不寫備注出發(fā)地到達(dá)地,就需要分開開2張發(fā)票才行,而且我還聽說開發(fā)票拖車費(fèi)稅率很高,是這樣嗎?我該怎么開票,商品編碼類別我也找不到,怎么解決呀
廣告制作公司,經(jīng)常會(huì)做一些寫真畫,或者車貼,這個(gè)開票應(yīng)該怎么開? 開的印刷品*車貼 可以嗎 請(qǐng)專業(yè)的老師回答
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
董孝彬老師!接著上一個(gè)餐飲店核算成本的問題請(qǐng)教您!單菜成本核算和月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的處理方法,結(jié)轉(zhuǎn)輔料成本怎樣才能按凈含量?jī)r(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)呢?瓶瓶罐罐的那么多輔料,難道要一樣一樣的稱重核算嗎?我還是不理解該怎樣做
個(gè)體工商戶一個(gè)月核定征收3萬,開票額超過3萬就需要繳納增值稅和經(jīng)營(yíng)所得稅了嘛
老師,請(qǐng)問一下考初級(jí)和中級(jí)分別需要什么條件,
老師,小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅征收率是多少
我在網(wǎng)上查到說是 只有特定的行業(yè)才能開印刷品哇,我們是廣告牌制作行業(yè),能開的原因是什么呢?
開這個(gè)稅目就是 其他印刷品: 塑料印刷品、金屬印刷品 1060201990000000000
這個(gè)意思是不一定印刷品的其他行業(yè)可以弄這個(gè)是嗎
其他印刷品就是廣告行業(yè)的
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利