你好,一月份和二月份沒(méi)有開(kāi)發(fā)票嗎?如果沒(méi)有的話 37萬(wàn)*3% 按照這個(gè)來(lái)。
甲公司為一家科技型小規(guī)模納稅人公司,6月份開(kāi)具增值稅專用發(fā)票30000元,7月份開(kāi)具增值稅專用發(fā)票含稅10000元,8月份開(kāi)具增值稅普通發(fā)票含稅50000元,則該公司第三季度應(yīng)繳納增值稅多少元
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,假設(shè)2021年4月開(kāi)具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票15萬(wàn)元,普通發(fā)票9萬(wàn)元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開(kāi)具專票4萬(wàn)元,6月開(kāi)票普票7萬(wàn)元,2季度沒(méi)有末開(kāi)票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司(公司所在地為縣城)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月開(kāi)具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票5萬(wàn)元,普通發(fā)票9萬(wàn)元(均為含稅,增值稅征收率為1%),2月開(kāi)具專票4萬(wàn)元,3月開(kāi)票普票7萬(wàn)元,1季度沒(méi)有未開(kāi)票收入,1季度需要繳納的附加稅為()
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年4月開(kāi)具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票12萬(wàn)元,普通發(fā)票9萬(wàn)元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開(kāi)具專票8萬(wàn)元,6月開(kāi)票普票3萬(wàn)元,2季度沒(méi)有未開(kāi)票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年4月開(kāi)具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票12萬(wàn)元,普通發(fā)票9萬(wàn)元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開(kāi)具專票8萬(wàn)元,6月開(kāi)具普票15萬(wàn)元,2季度未開(kāi)票收入3萬(wàn),則2季度需要繳納的增值稅為()
老師,勞務(wù)人員借公司的錢(qián),后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來(lái)核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
請(qǐng)問(wèn),12月份開(kāi)的專票,說(shuō)是超過(guò)3個(gè)月了,現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開(kāi)。什么都不變,這是基于什么考慮呀?謝謝
公司購(gòu)買(mǎi)黃金送客戶,可以公司不代扣代繳個(gè)人所得稅,客戶自行申報(bào)可以嗎
老師,匯算清繳這折舊表資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么數(shù)?資產(chǎn)原值嗎?
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