您好,你們是自己公司開嗎,一般納稅人嗎
請問老師,和客戶簽勞務(wù)外包合同,客戶付給我們的員工工資保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi),要求服務(wù)費(fèi)開專票,我們工資社保部分開差額普票,這樣普票就是零稅額,請問老師可以這么開嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請問老師如果開技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率是13%的,因?yàn)橥稑?biāo)時(shí)是稅率沒有改,現(xiàn)在客戶要求按13%開,開出來會有什么問題么?
老師您好,我們做的業(yè)務(wù)是做軟硬件的,進(jìn)項(xiàng)基本都是13個(gè)點(diǎn)硬件,有少數(shù)6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),有的客戶采購我們設(shè)備后上我們軟件平臺,只要求開6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣可以嗎
老師,客戶從我這里買設(shè)備要求開技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票(6%),但是我的前端供應(yīng)商給我開的13%的設(shè)備發(fā)票,我已經(jīng)將這批設(shè)備計(jì)入庫存商品核算,請問我該怎么辦?如果配合客戶開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,如果客戶要求開13%個(gè)點(diǎn)技術(shù)服務(wù)費(fèi),在深圳這邊可以開嗎?開了以后有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
我們自己開給客戶,是一般納稅人,與產(chǎn)品一起的,但是要求分開開票
那可以,這個(gè)是可以開的