同學(xué)你好!這個是6個點的? 開13個點? ? 不符合規(guī)定啊
請問老師如果開技術(shù)服務(wù)費稅率是13%的,因為投標(biāo)時是稅率沒有改,現(xiàn)在客戶要求按13%開,開出來會有什么問題么?
老師,你好!公司經(jīng)營范圍這些:制冷設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的設(shè)計,安裝,維護(hù)及技術(shù)的咨詢服務(wù);銷售:制冷設(shè)備。如果做一般納稅人,設(shè)備設(shè)計及維護(hù)、技術(shù)咨詢稅率都是6%,銷售設(shè)備稅率13%,設(shè)備安裝稅率是9%。之前經(jīng)營的設(shè)備銷售并幫客戶安裝,直接開13%稅率發(fā)票給客戶了,請問有什么辦法讓安裝可以開9%稅率發(fā)票?
您好老師,請問我是一般納稅人零售業(yè),稅率是13,因為現(xiàn)在想給別人開增值稅專用發(fā)票50萬,而且要求開的是服務(wù)業(yè),具體什么服務(wù)業(yè)我也不知道,回頭對方在未來一年以后再給我開專票,也是50萬,那么問題來了 1我可以開服務(wù)業(yè)嗎?營業(yè)執(zhí)照是沒有這項 2如果可以對開我有什么影響 3正常需要繳納什么稅費 謝謝老師
老師,客戶從我這里買設(shè)備要求開技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票(6%),但是我的前端供應(yīng)商給我開的13%的設(shè)備發(fā)票,我已經(jīng)將這批設(shè)備計入庫存商品核算,請問我該怎么辦?如果配合客戶開服務(wù)費發(fā)票,有什么風(fēng)險
請問老師,以前開給客戶是17%的稅票,中間好長時間沒有做,現(xiàn)在要退貨沖紅,現(xiàn)在13%的稅率,這種怎么沖紅
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
知道的,就是稅務(wù)部門會不會因為這個上門核查
這個的話? 是會的啊