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老師計提當(dāng)月電費怎么分錄 次月開票 次月付款

2023-06-25 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-25 10:30

你好!借管理費用-水電費 貸應(yīng)付賬款。 開票了,直接貼進(jìn)去就好了

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快賬用戶1524 追問 2023-06-25 10:31

有進(jìn)項呢

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齊紅老師 解答 2023-06-25 10:32

你好!紅字沖減,然后再按發(fā)票重新做一次

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你好!借管理費用-水電費 貸應(yīng)付賬款。 開票了,直接貼進(jìn)去就好了
2023-06-25
計提的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022-06-24
你是小規(guī)模還是一般?
2022-08-10
你好 當(dāng)月 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:庫存商品?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 次月 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 借:庫存商品?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:預(yù)付賬款
2024-03-25
你好,之前是借管理費用貸其他應(yīng)付款嗎?
2021-07-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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