你好 開(kāi)?稅收編碼是和以前發(fā)貨的產(chǎn)品編碼一樣 這樣開(kāi)就行? ?稅率是 13?
老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢(xún)一下,小規(guī)模園藝公司,自種自銷(xiāo)的花卉,客戶(hù)有要普票的,也有要專(zhuān)票的,如果開(kāi)具了專(zhuān)票,按適用征收率交了稅款,普票還能開(kāi)具免稅字樣的發(fā)票嗎?還是只要開(kāi)具了專(zhuān)票,就相當(dāng)于放棄了農(nóng)產(chǎn)品免稅權(quán),再開(kāi)的普票也不能開(kāi)具稅率為免稅字樣的發(fā)票了呢?我現(xiàn)在收到的情況是有說(shuō)納稅開(kāi)具了專(zhuān)票就放棄了免稅權(quán),均應(yīng)按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項(xiàng)目放棄免稅權(quán),也不能根據(jù)不同的銷(xiāo)售對(duì)象選擇部份貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán); 另外也有說(shuō)一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開(kāi)專(zhuān)票,如果需要開(kāi)專(zhuān)票應(yīng)按規(guī)定放棄免稅方可開(kāi)具專(zhuān)票. 小規(guī)模納稅人是開(kāi)具了專(zhuān)票之后,符合免稅條件還可以開(kāi)免稅普票.老師,我現(xiàn)在也是蒙了,不知道到開(kāi)具了專(zhuān)票正常交稅后普票能開(kāi)免稅嗎?謝謝謝謝!
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題, 我們公司是一般納稅人,2015年買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專(zhuān)票;這臺(tái)設(shè)備2021年過(guò)后就沒(méi)咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣(mài)給了一個(gè)客戶(hù); 現(xiàn)在需要給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,我有兩個(gè)問(wèn)題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶(hù)簽訂的銷(xiāo)售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買(mǎi)進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開(kāi)票要按銷(xiāo)售合同來(lái)開(kāi),就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷(xiāo)售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票嗎? 我看到有政策說(shuō):一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開(kāi)具普通發(fā)票,不得開(kāi)具專(zhuān)票。
公司一股東(生產(chǎn)廠(chǎng)家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價(jià)值50萬(wàn),一共六款產(chǎn)品,之前說(shuō)是發(fā)貨滿(mǎn)50萬(wàn)后,一次性開(kāi)具50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷(xiāo)售三款產(chǎn)品,在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的前提,給客戶(hù)開(kāi)具了對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶(hù)是一般納稅人,在本月季度申報(bào)時(shí),專(zhuān)管員電話(huà)過(guò)來(lái),要求出去采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,那么股東工廠(chǎng)開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開(kāi)目前給到我們貨物總額金額,還是說(shuō)可以分開(kāi),先開(kāi)給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好
公司一股東(生產(chǎn)廠(chǎng)家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價(jià)值50萬(wàn),一共六款產(chǎn)品,之前說(shuō)是發(fā)貨滿(mǎn)50萬(wàn)后,一次性開(kāi)具50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷(xiāo)售三款產(chǎn)品,在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的前提,給客戶(hù)開(kāi)具了對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶(hù)是一般納稅人,在本月季度申報(bào)時(shí),專(zhuān)管員電話(huà)過(guò)來(lái),要求出去采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,那么股東工廠(chǎng)開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開(kāi)目前給到我們貨物總額金額,還是說(shuō)可以分開(kāi),先開(kāi)給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司生產(chǎn)銷(xiāo)售模具,此模具用來(lái)給客戶(hù)生產(chǎn)產(chǎn)品(所以入在輔助材料),模具費(fèi)是客戶(hù)承擔(dān),我們公司先墊付,月底開(kāi)票給客戶(hù)收模具費(fèi),但是模具我公司都是外協(xié)的,不經(jīng)過(guò)我司生產(chǎn),所以月底外協(xié)入給我們時(shí),這樣入賬:借:原材料—輔助材料 貸:應(yīng)付款 然后開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票收款:借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—模具 銷(xiāo)項(xiàng)稅金 結(jié)轉(zhuǎn)模具成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—模具 貸:原材料—輔助材料 這樣走賬可以嗎?因?yàn)槟>咭彩俏宜镜闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù),之前一直沒(méi)有單獨(dú)入在模具里都是入在原材料,我現(xiàn)在不好把模具單獨(dú)分出來(lái)
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠(chǎng)房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師,那么名稱(chēng)可以直接開(kāi)模具賠償嗎
也可以的,因?yàn)檫@個(gè)就屬于價(jià)外費(fèi)用。