你好,是一般納稅人還是小規(guī)模?開什么業(yè)務(wù)的?
差額征收怎么算增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅
老師開票20萬需要上多少的增值稅和附加稅。企業(yè)所得稅是核定征收,征收率10%。20萬來算 這些需要怎么計(jì)算
搞epc工程,簽的合同100萬,分包出去20萬,一般人,都是9%的稅局,預(yù)繳的增值稅及附加還有企業(yè)所得稅怎么算啊,這個(gè)分錄要怎么計(jì)提和,實(shí)際繳款的時(shí)候怎么做
老師,你好,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得收入100萬,請(qǐng)問相關(guān)稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算,包括增值稅及百分之十附加稅嗎
簽合同,收入100萬要加上稅(增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅),應(yīng)該怎么計(jì)算?
老師好,我公司在最初建賬時(shí)應(yīng)收賬款賬面余額和實(shí)際不對(duì)應(yīng),導(dǎo)致現(xiàn)在有個(gè)差額,實(shí)際多,我可以在收到款項(xiàng)的時(shí)候,做未開票收入嗎還有什么解決方式
老師 我們和一家企業(yè)簽訂服務(wù)外包合同 我們把人員外包給他們 他們負(fù)責(zé)發(fā)工資 這個(gè)我們發(fā)票是開人力資源服務(wù)*外包服務(wù)費(fèi) 還是其他的呢
咨詢下,12306平臺(tái)開具的鐵路電子客票:火車票稅率是9%,退票費(fèi)稅率是6%。這兩種發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額都能正常抵扣嗎?
老師,民營企業(yè)的老板把他夫人和孩子都在公司申報(bào)了個(gè)稅,扣了社保,還發(fā)了工資,工資考勤表也做進(jìn)去了,但她們沒在公司上過一天班,請(qǐng)問這樣做有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)股需要交哪些稅,公司一直處于虧損狀態(tài),無實(shí)繳
老師你好,請(qǐng)問2025年的年終獎(jiǎng)可以在8月份計(jì)提嗎?
預(yù)收調(diào)應(yīng)收,確認(rèn)收入賬務(wù)處理
稅務(wù)局突然間打電話比我司 要求要去稅務(wù)局前臺(tái)做一個(gè)票種電子測試 是什么東西來的
我需要3月份卓越家俱的科目余額表來對(duì)照,找出我那里不對(duì)
我們有個(gè)采購合同是貨物加安裝的,合同有銷售明細(xì)及單價(jià)金額,現(xiàn)在合同履行到一半要開票,專票13個(gè)點(diǎn)開的明細(xì)與合同上對(duì)應(yīng)商品的數(shù)量要多很多但金額沒問題可以這樣操作嗎
一般納稅人
開的什么業(yè)務(wù)的?是13%銷售產(chǎn)品的嗎?
如果不考慮其他的扣除增值稅13%,附加稅12%,小型物地微利企業(yè)可以減半,企業(yè)所得稅小型物地企業(yè)5% 合計(jì)起來19% 不含稅的金額乘以19%?不含稅金額
我們是小型微利企業(yè),物流輔助服務(wù)行業(yè),增值稅6,附加稅10,企業(yè)所得稅這個(gè)怎么計(jì)算呢?是按照稅負(fù)率嗎?
你好,你有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?有進(jìn)項(xiàng)抵扣才能按照稅負(fù),如果沒有的話,全部。
目前沒有,我們和對(duì)方在合同議價(jià)階段,老板就想把稅都寫上。所以我們應(yīng)該按照多少稅率計(jì)算?
你好,按照你上面的說法的話,小型微利企業(yè)12%
那我們可以就可以直接寫明,增值稅6%,附加稅10%,企業(yè)所得稅5%=合計(jì)稅率11.6%,或者直接寫12%,對(duì)嗎?
可以的,可以這么做的。
對(duì)方提出,給我們6.67%,增值稅6%,附加稅10%,但是0.07%不知道是什么稅?
這是考慮了進(jìn)項(xiàng)的,根據(jù)稅負(fù)來的增值稅3% 所得稅2% 附加稅水利建設(shè)印花稅這些
您們具體幫忙解釋一下嗎?我沒有明白,或者我可以去哪里查詢一下相關(guān)文件呢?
這里沒有文件查詢,你交納的多少稅款自己計(jì)算的 沒人告訴你收人家多少稅點(diǎn) 都是自己企業(yè)內(nèi)部的 兩種做法,一種是有進(jìn)項(xiàng)抵扣的,另一種是沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣。你看一下你們平時(shí)交納的增值稅,所得稅 是根據(jù)收入的多少來繳納的就可以 這里面包含所有的稅款