您好,沒(méi)有發(fā)票的需要做納稅調(diào)增的
籌建期賬務(wù)處理是發(fā)生的全部費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)。如果籌建期賬務(wù)處理是發(fā)生的我費(fèi)用不計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里。正常經(jīng)營(yíng)方式做會(huì)計(jì)分錄也算籌建期嗎?匯算清繳時(shí)需要全部納稅調(diào)增還是正常匯算清繳就行?
老師,你好!所有的費(fèi)用類(lèi)的沒(méi)有發(fā)票,只有收據(jù)的都要后續(xù)做匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎?
老師,籌建期間,入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,有的是沒(méi)有發(fā)票的。 現(xiàn)在做匯算清繳,是不是要調(diào)增納稅???
老師 你好 我在做企業(yè)所得稅匯算清繳 我的期間費(fèi)用 有些發(fā)生了水電費(fèi) 物管費(fèi) 發(fā)生了具體的費(fèi)用 已入賬了 可是沒(méi)有發(fā)票 匯算清繳時(shí)要做納稅調(diào)增 可是我在納稅調(diào)整明細(xì)表里面 沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)的納稅調(diào)整明細(xì)科目 請(qǐng)問(wèn) 要怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師就是籌建期的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票用收據(jù)加購(gòu)銷(xiāo)合同入賬的,做匯算清繳時(shí)用做納稅調(diào)整嗎
請(qǐng)問(wèn),因?yàn)殡娨暀C(jī)有國(guó)補(bǔ),但只能開(kāi)發(fā)票給個(gè)人,那能不能開(kāi)票給個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)賣(mài)給公司用。個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票給公司。能作為固定資產(chǎn)入賬嗎?這樣可以操作嗎?是否合法?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
二級(jí)會(huì)計(jì)科目編碼設(shè)置,是在每一個(gè)一級(jí)科目編碼后加01,02嗎,如一級(jí)1001,那二級(jí)就是100101,100102
公司2020年成立,章程中約定2026年12月31日前成立,現(xiàn)在是必須2026.12.31之前繳足嗎,有沒(méi)有辦法試用3年過(guò)渡+5年期限
請(qǐng)問(wèn):工會(huì)經(jīng)費(fèi)一個(gè)月申報(bào)一次,這個(gè)月怎么沒(méi)有了?
問(wèn)一下老師,虧損企業(yè)前期利息發(fā)票都沒(méi)開(kāi),但是做賬了,現(xiàn)在怎么辦比較好
我想問(wèn)一下,收匯情況表,對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單收匯,是以報(bào)關(guān)單出口的那天的日期為依據(jù)計(jì)算的退稅人民幣嗎?還是以月初1日的匯率計(jì)算的人民幣
老師,貨款如下發(fā)票,他有備注可以匯個(gè)人?
我們小規(guī)模,進(jìn)一臺(tái)設(shè)備一萬(wàn)多,賣(mài)出去一百萬(wàn),合理嗎?
老師好,我們公司有筆材料款,預(yù)付款是個(gè)人微信墊付,后期尾款是對(duì)公轉(zhuǎn)賬,個(gè)人微信墊付可以記作是現(xiàn)金支付吧
河北在山東注冊(cè)一個(gè)分公司 分公司接收的發(fā)票 稅可以在河北使用嗎
那也就是用收據(jù)做賬,籌建期間的費(fèi)用該怎么攤銷(xiāo)怎么攤銷(xiāo),到匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整就行是吧
是的,是的,就是你說(shuō)的這個(gè)意思
那請(qǐng)問(wèn)老師要是籌建期間的費(fèi)用及固定資產(chǎn)都沒(méi)有發(fā)票要是都不入賬會(huì)有什么影響
這個(gè)沒(méi)有什么影響的
好的謝謝老師
不客氣,很高興幫您