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借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/出口退稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/出口退稅 這兩個科目借貸不是掛著,再做什么分錄沖平

2023-06-24 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-24 16:46

您好 年末的時候?qū)懛咒浗Y(jié)平 借 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/出口退稅 貸 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/出口退稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額

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快賬用戶4080 追問 2023-06-24 16:48

金額呢,跟原來一樣?

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齊紅老師 解答 2023-06-24 16:50

金額是年末的科目余額

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快賬用戶4080 追問 2023-06-24 17:06

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是年末也做一筆貸方,做平。

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齊紅老師 解答 2023-06-24 17:09

是的 這樣理解正確的

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您好 年末的時候?qū)懛咒浗Y(jié)平 借 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/出口退稅 貸 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/出口退稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
2023-06-24
1.“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅部分”這個科目用于記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計算的出口貨物的進(jìn)項稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額。當(dāng)企業(yè)有出口貨物并且已經(jīng)支付了相應(yīng)的增值稅,同時這些貨物也在內(nèi)銷過程中,這時就可以用出口退稅抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅部分。這個科目的余額通常會在年底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如果不處理可能會影響企業(yè)的財務(wù)報表準(zhǔn)確性。 2.“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅”這個科目用于記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計算的出口貨物的進(jìn)項稅的退稅金額。當(dāng)企業(yè)有出口貨物并且滿足退稅條件時,就可以通過這個科目進(jìn)行退稅的處理。這個科目的余額通常會在年底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如果不處理可能會影響企業(yè)的退稅情況。 至于“其他應(yīng)收款”和“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅”這兩個科目年底是否需要處理,這取決于企業(yè)的具體業(yè)務(wù)情況和會計政策。一般來說,如果這些科目的余額在年底沒有結(jié)轉(zhuǎn)或者沒有進(jìn)行相應(yīng)的處理,可能會影響企業(yè)的財務(wù)報表和稅務(wù)情況。因此,建議企業(yè)在年底對這些科目的余額進(jìn)行處理,以確保企業(yè)的財務(wù)報告準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2023-11-30
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、出口退稅, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,出口抵減內(nèi)銷。
2022-12-02
同學(xué)你好 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。
2023-03-15
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)是出口貨物*退稅計算的,假設(shè)為100,留抵60萬,其他應(yīng)收款就60萬,剩下的40萬進(jìn)入(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
2020-12-10
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