做其他貨幣資金里面就可以了 沒有原始憑證正常做

注冊會計師A在審查某企業(yè)2019年6月份銀行存款日記賬時發(fā)現(xiàn)6月24日的摘要中注明預收某服裝產(chǎn)品貨款但對方賬戶的名稱是“主營業(yè)務收入金額30萬元決定進一步查證。經(jīng)查閱2019年6月24日17#記賬憑證記賬憑證上的會計分錄如下借銀行存款300000貸主營業(yè)務收入300000該憑證所附的原始憑證僅是一張信匯收賬通知無發(fā)票記賬聯(lián)經(jīng)過詢問當事人并調(diào)閱有關(guān)銷售合同確定為預收貨款。要求:請針對此問題編制審計調(diào)整分錄。借:(1)科目(2)金額貸:(3)科目(4)金額
一、目的:實訓資金籌集業(yè)務的核算 二、資料:康寶公司2021年1月份發(fā)生如下業(yè)務: 1.企業(yè)收到某外商投資180000元,存入銀行了。 2.因臨時需要,向銀行申請3個月借款250000元,存入銀行存款戶。 3.企業(yè)收到A公司投入機器設(shè)備一臺,雙方協(xié)商按賬面原始價值150000元入賬 4.企業(yè)收到某投資者投入的2000000元存入銀行。 5.以銀行存款償還銀行短期借款30000元。 6.從銀行取得借款1000000元,期限為6個月,年利率6%,利息每季結(jié)算一次,借款已存入銀行。 7.1月末,計提借款利息。 8.3月末,支付季度利息。 (三)要求:根據(jù)以上業(yè)務,編制會計分錄。
老師,早上好。我司是做病人陪護營業(yè)業(yè)務收入來源,收款模式是基本戶開票收款及一般戶二維碼商戶賬號收款兩種。但是現(xiàn)在收款的并不都是收入款來的,有些是提前收的預收款,到病人出院后是要退給客戶的,但是現(xiàn)在會計代理公司幫我們做的都是兩個賬戶收款都是做營業(yè)收入,我覺得這樣不合理,就比如說我們當月收的是20萬收款,但是可能有5萬是預收款,這個以后是要退給客戶的,但是會計代理計賬公司是20萬都做了收入。像這種情況老師有什么建議嗎?在做賬方面。
老師我們公戶開了一個二維碼,這個二維碼是前一個工作日收的錢第二個工作日到賬是通過銀聯(lián)商務到賬的。一個月銀聯(lián)商務給我們來一次手續(xù)費發(fā)票。我是在收款當天做的借銀行微信,貸主營業(yè)務收入。到賬后做的借銀行貸銀行微信。銀聯(lián)商務開票后再做借財務費用貸銀行。我們剛開始用我發(fā)現(xiàn)到公戶的那張回單是銀聯(lián)商務公司到公戶的,我用銀行微信這個科目過度一下對吧!
企業(yè)為經(jīng)營方便而申請了農(nóng)村商業(yè)銀行的收款二維碼,收款入企業(yè)賬戶,但該二維碼收款無法打印到賬憑證!我們財務要如何入賬?
老師,代賬把管理費用,掛的其他應付款,我能不能借:管理費用,貸:其他應收款,沖下他的其他應收款?
老師好,一年前我們開了一張13個點專票給客戶,對方一直未抵扣,現(xiàn)在又要求我們紅沖重開 一張普票給他。請問這樣可以嗎?有什么風險嗎?
公積金申報有什么時間限制
財務用友軟件在哪里學習
從哪里可以查到我公司之前做過總分機構(gòu)備案,之前確實備案過
因公司的宿舍未安排好,目前還是臨時工,在公司附加酒店住,產(chǎn)生的酒店費和餐費可以報銷,這個計入福利費用嗎
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,然后我們19年提了房屋建筑物的折舊9萬多,現(xiàn)在稅務查出來了,就是我們這個9萬多,就是我們廠房是租的,現(xiàn)在這個9萬多查出來問了之前的會計是購買材料加固了廠房的,這個稅務現(xiàn)在問我廠房的來源我應該怎么說合適呢老師
工程領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn)工程成本的會計處理
課程里有做賬和報稅嗎
合伙企業(yè)有兩個法人股東,不是自然人股東,是法人股東。假設(shè)合伙企業(yè)截止到2025.12.31日凈利潤是個負數(shù)。請問法人股東還需要確認投資收益嗎?