你好 其實(shí)這個(gè)是一個(gè)變通的方法,你在匯算清繳之前拿到發(fā)票就可以的
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),因?yàn)槿ツ暧械陌l(fā)票沒(méi)來(lái)得及開(kāi),在匯算清繳前取得了發(fā)票,所得稅可以正常抵扣,不需要納稅調(diào)增是嗎
老師,分公司非獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅在總公司匯算清繳,這種情況分公司的管理費(fèi)用不能稅前扣除嗎?
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)未取得發(fā)票可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎 ?不能稅前扣除,所得稅匯算清繳在哪里調(diào)增
老師你好,我想問(wèn)一下就是要進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎,是不是在匯算之前取的發(fā)票可以做去年的費(fèi)用?
老師你好,我想問(wèn)一下就是要進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎,是不是在匯算之前取的發(fā)票可以做去年的費(fèi)用?
老師,股東成立和個(gè)體戶(hù)工作室,給公司開(kāi)咨詢(xún)服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
老師,我在兩個(gè)公司上班,都有申報(bào)個(gè)稅,然后前幾天稅務(wù)局有發(fā)信息給我,讓我只在一處減免費(fèi)用5000,請(qǐng)問(wèn)自然人扣繳端這個(gè)5000怎么去掉,我自己在其中一家公司扣款端里點(diǎn)了下這個(gè)5000沒(méi)反應(yīng)
甲公司經(jīng)營(yíng)電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開(kāi)快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開(kāi)給乙,丙不能直接開(kāi)給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X(qián)
同一個(gè)員工兩家公司都有工資收入怎么申報(bào)
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
個(gè)體工商戶(hù)餐飲業(yè)開(kāi)了增值稅發(fā)票,比如開(kāi)了30000,這個(gè)需要交多少稅收?還是說(shuō)沒(méi)有到起征點(diǎn)就不用交稅?
國(guó)有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計(jì)提還是按月平均計(jì)提?
比如去年10月打款,今年1月拿到發(fā)票,這樣匯算清繳也不用調(diào)整吧?,那個(gè)1月份的發(fā)票是貼在1月份的憑證上還是怎么樣的?
這個(gè)就不需要的 這個(gè)老師應(yīng)該沒(méi)有說(shuō),實(shí)務(wù)中,一般是直接吧發(fā)票貼到對(duì)應(yīng)的憑證后面的
貼在10月的打款回單的憑證上?
是的,你的理解是正確的
有時(shí)候我們做一個(gè)月就把憑證裝訂好了,那這樣咋整
這個(gè)用膠水貼上去啊
好吧,那所有的這樣的情況,企業(yè)所得稅不用調(diào)整了吧
你按照老師的要求做就可以的