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老師,A公司向B公司采購(gòu)貨物,滿足一定的采購(gòu)量以后,B公司給A公司返利10萬(假設(shè)) B公司要求A公司對(duì)之前收到的采購(gòu)發(fā)票做紅沖處理。請(qǐng)問對(duì)于A公司紅字采購(gòu)發(fā)票10萬怎么做會(huì)計(jì)分錄?

2023-06-22 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-22 13:59

借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫存商品

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快賬用戶6750 追問 2023-06-22 14:03

借:應(yīng)付賬款 10 貸:庫存商品 8.85 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.15 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -8.85 借:庫存商品 8.85 這樣是么?

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齊紅老師 解答 2023-06-22 14:07

對(duì)的,是的,是這么做的

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借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫存商品
2023-06-22
你好,是可以抵消的,但是需要一個(gè)三方協(xié)議,協(xié)議上要寫,該單貨物的運(yùn)輸由C公司承運(yùn),發(fā)票由C公司開具,但款項(xiàng)統(tǒng)一支付給A公司,即可。
2021-07-03
一、A 公司賬務(wù)處理 將 10 萬元打到 C 公司平臺(tái)賬戶時(shí): 借:其他應(yīng)收款 —C 公司 100000 貸:銀行存款 100000 發(fā)出貨物時(shí): 假設(shè)貨物成本為 8 萬元。 借:應(yīng)收賬款 —B 公司 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(根據(jù)貨物適用的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額,此處暫不體現(xiàn)) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80000 貸:庫存商品 80000 收到 C 公司退回的 10 萬元時(shí): 借:銀行存款 100000 貸:其他應(yīng)收款 —C 公司 100000 二、B 公司賬務(wù)處理 收到 A 公司貨物(假定不考慮增值稅): 借:庫存商品(根據(jù)貨物性質(zhì)確定科目)100000 貸:應(yīng)付賬款 —A 公司 100000 發(fā)出汽車時(shí): 假設(shè)汽車成本為 8 萬元。 借:應(yīng)收賬款 —C 公司 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(根據(jù)汽車適用的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額,此處暫不體現(xiàn)) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80000 貸:庫存商品 80000 確認(rèn)與 A 公司的交易完成: 借:應(yīng)付賬款 —A 公司 100000 貸:應(yīng)收賬款 —C 公司 100000 三、C 公司賬務(wù)處理 收到 A 公司 10 萬元時(shí): 借:銀行存款 100000 貸:其他應(yīng)付款 —A 公司 100000 采購(gòu) B 公司汽車時(shí): 借:庫存商品(根據(jù)汽車性質(zhì)確定科目)100000 貸:應(yīng)付賬款 —B 公司 100000 將 10 萬元退給 A 公司時(shí): 借:其他應(yīng)付款 —A 公司 100000 貸:銀行存款 100000 確認(rèn)與 B 公司的交易完成: 借:應(yīng)付賬款 —B 公司 100000 貸:應(yīng)收賬款 —B 公司 100000(假設(shè)之前已掛賬)
2024-10-11
您好,當(dāng)月借銀行存款50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,下月,按折扣銷售處理
2021-08-10
你看下C為什么要給a付款
2021-12-06
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