您好,如果抵扣的話,需要購買方申請的,在開票軟件
現(xiàn)在全電發(fā)票了,怎么紅沖之前的紙質(zhì)的啊
現(xiàn)在變成全電發(fā)票了,之前開的紙質(zhì)發(fā)票需要沖紅,在電子稅局開負(fù)數(shù)發(fā)票可以嗎
現(xiàn)在想紅沖紙質(zhì)發(fā)票,但是沒有紙質(zhì)發(fā)票了,用數(shù)電發(fā)票紅沖怎么操作紅沖之前的紙質(zhì)發(fā)票?
之前開的紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在是數(shù)電發(fā)票,現(xiàn)在想要沖紅之前開的一張紙質(zhì)發(fā)票,步驟是什么
現(xiàn)在開數(shù)電票,沒有紙質(zhì)票了,紅沖之前的紙質(zhì)發(fā)票,怎么處理
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
之前是紙質(zhì)的發(fā)票,現(xiàn)在改成全電發(fā)票了,要紅沖之前的紙質(zhì)發(fā)票,購買方已認(rèn)證了已經(jīng)開了紅字信息表了,下面我應(yīng)該怎么操作呢
那你們在開票軟件,錄入信息表的這個(gè)
購買方抵扣了,購買方開了紅字信息表,我再開一張紅字一張藍(lán)字給對方么?
嗯對是這個(gè)流程的