您好,滯納金這個(gè)是可以協(xié)商解決的,但是罰款有,一般都是2000左右的
老師,你好,想問(wèn)問(wèn),我這里有一家公司,他現(xiàn)在繳納了2016年和2017年的增值稅,產(chǎn)生了滯納金,我現(xiàn)在想繳納這筆稅款,但是賬上 沒(méi)有計(jì)提當(dāng)時(shí)的這兩個(gè)稅款,想問(wèn)問(wèn)現(xiàn)在我要怎樣把這個(gè)稅款補(bǔ)進(jìn)賬上?我不懂怎么做分錄,麻煩老師幫看看,[玫瑰]
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師,我想問(wèn)一下,我公司去年12月提交了出口退稅申請(qǐng),今年5月月底銀行收到退稅款,這個(gè)整個(gè)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做? 去年12月申請(qǐng)的稅款不抵扣,但是以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬,現(xiàn)在要補(bǔ)上全部分錄
老師好,我們今年有進(jìn)項(xiàng)稅,但是一直沒(méi)有做加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在想要補(bǔ)提分錄,如果我們年初有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額500元,現(xiàn)在每個(gè)月銷項(xiàng)稅額是100元,進(jìn)項(xiàng)稅是50元,加計(jì)抵減補(bǔ)提后是5元,相當(dāng)于沒(méi)有繳納稅款,請(qǐng)問(wèn)分錄要怎么做?
老師您好,我們是生產(chǎn)型純出口退稅企業(yè),2021年因進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有收齊,所以延緩的出口退稅時(shí)間,沒(méi)有產(chǎn)生免抵稅額,也就是說(shuō),有多少進(jìn)項(xiàng),申請(qǐng)多少退稅,在今年4月份的時(shí)候才把21年的出口單據(jù)全部退完,并在4月產(chǎn)生了免抵稅額,現(xiàn)在出口退稅科要求寫情況說(shuō)明,什么原因造成的2021年沒(méi)有產(chǎn)生免抵稅額?怎么說(shuō)明原因才合理呢?
老師,那我沒(méi)有核對(duì)左上角的信息有什么影響嗎,那個(gè)信息會(huì)有誤嗎
老師,我們企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)車,但是發(fā)票開具的是單位員工個(gè)人名字,還貸款也是員工名字,這樣我們?cè)?年后還完貸款直接轉(zhuǎn)戶到企業(yè),我現(xiàn)在可以直接入固資嗎
應(yīng)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒(méi)超30萬(wàn)就免稅呢
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒(méi)超30萬(wàn)就免稅呢
老師,您好,想問(wèn)一下報(bào)關(guān)單上交易方式是GIF,有保費(fèi)和運(yùn)費(fèi),開發(fā)票的時(shí)候是按報(bào)關(guān)單上的金額開呢,還是要把運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)減掉開具呢?
老師 對(duì)方給我們打了714000貨款 要求我們開票給他們 稅率13% 怎么算出來(lái)單價(jià)跟數(shù)量
老師,三個(gè)公司在其中一家公司提供餐廳吃飯,伙食費(fèi)怎么分?jǐn)偰兀?/p>
老師,公司4月中旬在工商系統(tǒng)變更了公司名字 金蝶軟件做賬,是否要改名字?
老師,我們另一家公司是醫(yī)療器械行業(yè),買進(jìn)買出,產(chǎn)品種類少,價(jià)格波動(dòng)小,我成本核算是選擇“先進(jìn)先出法”還是選擇“移動(dòng)平均法”?先進(jìn)先出要398元/年,移動(dòng)平均法免費(fèi),老師,我選哪種好些?
增值稅額大概3萬(wàn)左右,我看了一下按萬(wàn)分之五,挺高的
嗯對(duì),一般那都是這樣的