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一般納稅人,收到專票沒有認(rèn)證,應(yīng)交稅費(fèi)計在待認(rèn)證進(jìn)項稅額,還是進(jìn)項稅額

2023-06-21 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-21 09:34

你好,沒有認(rèn)證的記錄,待認(rèn)證進(jìn)項稅額。

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快賬用戶9709 追問 2023-06-21 09:35

放在了進(jìn)項稅額里可以嗎?年底就會認(rèn)證

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齊紅老師 解答 2023-06-21 09:36

你好 不行認(rèn)證了才記進(jìn)項?

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你好,沒有認(rèn)證的記錄,待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
2023-06-21
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2021-07-02
你好,你的當(dāng)月需要抵扣才可以直接做,如果不需要抵扣,比如你收到的這個月發(fā)票比較多的情況下,根據(jù)稅負(fù)來認(rèn)證發(fā)票,不需要勾選的,就得按照這個來。
2023-12-05
這需要做借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項稅額,認(rèn)證做進(jìn)項稅額,待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人使用,或者是轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人使用
2021-01-16
你好,應(yīng)該是前面這一個。
2023-04-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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