借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)如果上月有留低稅額,這個(gè)月計(jì)提的時(shí)候。會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝
老師好!請(qǐng)您看一下這個(gè)例題,如果寫分錄應(yīng)該在什么時(shí)間寫,怎么寫?謝謝老師!
老師好,請(qǐng)問(wèn)中外合資企業(yè),出口退稅的賬務(wù)處理從頭到尾會(huì)計(jì)分錄怎么做的?謝謝
一般納稅人收到個(gè)稅返還的錢10000元要交哪些稅,分錄怎么做?如果這個(gè)錢10000元取出來(lái)獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)個(gè)稅的員工呢,需要交什么稅,分錄又怎么做?(分錄請(qǐng)注明金額,謝謝)
老師好,現(xiàn)在在做個(gè)人所得稅退手續(xù)費(fèi)這個(gè)事兒,如果錢到賬了,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么記?謝謝!
公司去年60萬(wàn)買的車,賣了30多萬(wàn),怎么樣能少交稅,可以最低寫賣多少合適,賣給個(gè)人了
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
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老師 前面1000萬(wàn)計(jì)入長(zhǎng)投,返還的100 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入并且交稅是嗎?
抱歉抱歉這個(gè)我看錯(cuò)了,以為是我看懂去
所以正確的是怎么處理的呢
我的意思是我看錯(cuò)了,看成我會(huì)的了
行吧 謝謝
這個(gè)真是抱歉了,不好意思