收到 借銀行存款1000 貸其他收益1000/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅1000/1.06*0.06 取出作為獎(jiǎng)勵(lì) 借管理費(fèi)用1000/1.06貸銀行存款1000/1.06

老師,在做員工工資表時(shí)按照超過5000元的扣了個(gè)稅,申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)累計(jì)稅額沒有達(dá)到扣稅標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)沒有扣稅,那這一部分公司多扣了員工的個(gè)稅應(yīng)該怎么處理,怎么做會(huì)計(jì)分錄,后面要把這部分錢退給員工又要怎么做呢,請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝。
商委給企業(yè)3600的補(bǔ)助資金,使用范圍是對(duì)直接報(bào)送數(shù)據(jù)人員的獎(jiǎng)勵(lì),如果錢給報(bào)送人員怎么做分錄,公司收到款時(shí)如何做分錄,這個(gè)要交個(gè)稅的嗎?
一般納稅人向個(gè)人收購免稅原木,收購發(fā)票金額為10000元,實(shí)際付款也是10000元,申報(bào)稅的時(shí)候有10%的進(jìn)項(xiàng)稅1000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做才能體現(xiàn)出來呢?
一般納稅人收到個(gè)稅返還的錢10000元要交哪些稅,分錄怎么做?如果這個(gè)錢10000元取出來獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)個(gè)稅的員工呢,需要交什么稅,分錄又怎么做?(分錄請(qǐng)注明金額,謝謝)
老師,請(qǐng)教一下,我們準(zhǔn)備注銷公司, 1、留底稅額有50元,需要把它轉(zhuǎn)出吧?填在哪個(gè)報(bào)表的什么位置呢?怎么做分錄呢? 2、還有在申報(bào)表我們以前稅控盤維護(hù)的那280元,在減免那個(gè)表一直留余額,注銷前,這次怎么做把它做平?在哪個(gè)表里填呢?怎么做分錄呢? 謝謝
老師13題d選項(xiàng)移送環(huán)節(jié)不是不征稅嗎?這里怎么還交稅
小規(guī)模納稅人能直接開專票嗎?
老師,您好,請(qǐng)問下財(cái)務(wù)核對(duì)了進(jìn)銷存,如果老板不信任,怎么檢查?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中的職工工資薪金表中需填報(bào)的職工社保費(fèi)是單位繳納部分還是個(gè)人繳納部分呢
找樸老師解決問題,謝~ 1、3月已開票金額411萬,貨款也是3月收到 2、現(xiàn)客戶那邊要求說要紅沖發(fā)票,請(qǐng)問可以嗎 3、3月的稅都已經(jīng)交了,如果現(xiàn)在紅沖的話,稅局會(huì)退稅嗎? 4、這筆那么大的金額要紅沖,稅務(wù)上有問題嗎?
老師,這里怎么更改?
老師您好,投資收益需要交所得稅嗎?
預(yù)收沖應(yīng)收時(shí)預(yù)收賬款科目是做貸方負(fù)數(shù)還是做借方也可以
老師,企稅報(bào)表,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬該如何填寫呢,需要注意些什么呢
老師,社?;鶖?shù)調(diào)整,需要補(bǔ)繳1-9月份調(diào)整部分,因?yàn)樯婕坝幸呀?jīng)離職的人員,且補(bǔ)繳數(shù)額較小,如果公司全部承擔(dān)費(fèi)用,賬面怎么做?


這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人要交什么稅嗎,需要并入工資交個(gè)稅嗎?
個(gè)人跟其他福利一樣交個(gè)稅
那你咋不說的
同學(xué),我以為你說的是公司交什么稅,所以回復(fù)你增值稅,給員工那就是福利,正常申報(bào)個(gè)稅。