收到 借銀行存款1000 貸其他收益1000/1.06 應交稅費-增值稅1000/1.06*0.06 取出作為獎勵 借管理費用1000/1.06貸銀行存款1000/1.06
老師,在做員工工資表時按照超過5000元的扣了個稅,申報的時候發(fā)現(xiàn)累計稅額沒有達到扣稅標準,系統(tǒng)沒有扣稅,那這一部分公司多扣了員工的個稅應該怎么處理,怎么做會計分錄,后面要把這部分錢退給員工又要怎么做呢,請老師幫忙解答一下,謝謝。
商委給企業(yè)3600的補助資金,使用范圍是對直接報送數(shù)據(jù)人員的獎勵,如果錢給報送人員怎么做分錄,公司收到款時如何做分錄,這個要交個稅的嗎?
一般納稅人向個人收購免稅原木,收購發(fā)票金額為10000元,實際付款也是10000元,申報稅的時候有10%的進項稅1000元,會計分錄怎么做才能體現(xiàn)出來呢?
一般納稅人收到個稅返還的錢10000元要交哪些稅,分錄怎么做?如果這個錢10000元取出來獎勵申報個稅的員工呢,需要交什么稅,分錄又怎么做?(分錄請注明金額,謝謝)
老師,請教一下,我們準備注銷公司, 1、留底稅額有50元,需要把它轉出吧?填在哪個報表的什么位置呢?怎么做分錄呢? 2、還有在申報表我們以前稅控盤維護的那280元,在減免那個表一直留余額,注銷前,這次怎么做把它做平?在哪個表里填呢?怎么做分錄呢? 謝謝
當年內的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產經營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
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這個獎勵給個人要交什么稅嗎,需要并入工資交個稅嗎?
個人跟其他福利一樣交個稅
那你咋不說的
同學,我以為你說的是公司交什么稅,所以回復你增值稅,給員工那就是福利,正常申報個稅。