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Q

老師,你好!請問如果上月有留低稅額,這個月計提的時候。會計分錄怎么做?謝謝

2020-08-05 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-05 08:50

您好,按照直接扣除留抵稅額的金額計提當月需要繳納的增值稅,留抵稅額,不用單獨做分錄

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-05 08:50

我您當期需要繳納增值稅,期末就做借應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸,應交稅費未交增值稅

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您好,按照直接扣除留抵稅額的金額計提當月需要繳納的增值稅,留抵稅額,不用單獨做分錄
2020-08-05
你好可以的? 多記的沖了就行??
2023-06-14
借管理費用工資貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸應交稅費個稅 借應交稅費個稅貸銀行存款。
2021-08-04
您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2020-12-03
借銀行存款貸應交稅費增值稅留抵退稅 借應交稅費增值稅留抵退稅貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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