您好,您這個(gè)是什么意思?
老師,我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),科目余額表本年利潤(rùn)科目借方1。我的會(huì)計(jì)分錄 借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)1 貸:本年利潤(rùn)1。對(duì)么
年末了,我結(jié)轉(zhuǎn)了12月?lián)p益。然后準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目,這個(gè)時(shí)候我發(fā)現(xiàn)本年利潤(rùn)科目年末余額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)金額不一致,相差一百多,請(qǐng)老師是哪里出了問題
12月本年利潤(rùn)科目期末借方余額3141.51,這樣年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是不是做分錄 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3141.51,貸本年利潤(rùn)3141.51?可為什么這樣做完分錄月末結(jié)賬還是提示本年利潤(rùn)科目有余額?
月末結(jié)賬本年利潤(rùn),科目余額表本年利潤(rùn)(借方),科目怎么寫
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),我這樣轉(zhuǎn)了后,科目余額表,本年利潤(rùn)科目的本期借方發(fā)生額,怎么變了
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬(wàn),其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),我這樣轉(zhuǎn)對(duì)不
結(jié)轉(zhuǎn)以后本年利潤(rùn)沒有余額就對(duì)了
老師,可是沒結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配時(shí),本年利潤(rùn)的本期借方發(fā)生額是33854.44 結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配后,本年利潤(rùn)的借方發(fā)生額怎么變了
你看看你是不是方向弄反了
老師,我要是把未分配利潤(rùn)的方向調(diào)了就更不對(duì)了
那你看看本年利潤(rùn)余額在哪個(gè)方向
老師,我剛開始那樣應(yīng)該是對(duì)的
那你按照開始做的就行