借應交稅費應交增值稅減免稅款, 貸營業(yè)外收入, 借應交稅費、未交增值稅, 貸應交稅費、減免稅款
你好老師請問我公司本月享受了聘用退伍軍人,增值稅抵減了5250元,怎么做分錄?
老師,我問下一般納稅人退伍人員可以減免增值稅的,正常計提增值稅了,會計分錄這個減免的部分怎么做呀?
老師,我們有退伍軍人抵增值稅,750個元,這個減免我要怎么做分錄呢
老師,增值稅申報表在應納稅額減征額中抵減了退伍軍人半年抵減額4500元,請問用友軟件需要做這筆分錄嗎?如需要,請問分錄如何做?
企業(yè)招聘退伍軍人,一年有9000元的抵扣額,一個月就是750元,可以依次抵減增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅;這名退伍軍人在3月入職,那當年就是剩余10個月,就是750×10=7500元的抵扣額;我公司是小規(guī)模納稅人,申報第二季度增值稅的時候,發(fā)生增值稅稅額4000元,那填減免申報表(招聘退伍軍人),是按4000元減免還是按3000元(3-4-5-6月份,4個月*750=3000)減免;本期發(fā)生額,本期應抵減稅額,本期實際抵減稅額,期末余額各填多少呢?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開票的1%來做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開票風險向領導請示后領導口頭要求沒合同的預開票或者排污費和垃圾處理費開銷售發(fā)票,正常只能開收據(jù),為什么老人沒有領導文字答復也敢開票?她說自己記錄什么時候誰讓自己開票的即可?
藥房釆購藥品,款打了,合同簽了,但是對方會計要半年后才開發(fā)票給我們,這個當時付款采購時,如何做賬?
藥房購買藥易通軟件,用什么分錄做賬
一般納稅人
比如我們銷100塊,進80塊,退伍軍人10塊,交稅10塊
這個就是一般納稅人的小規(guī)模,也用不到這些科目,小規(guī)模用的是應交稅費,應交增值稅。
老師,比如我們銷100塊,進80塊,退伍軍人10塊,交稅10塊,這個分錄我要怎么寫
借應交稅費應交增值稅銷項100 貸應交稅應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 應交稅費應交增值稅進項80 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應交稅費未交增值稅20 借應交稅費、應交增值稅減免稅款 貸營業(yè)外收入,10 借應交稅費未交增值稅20 貸應交稅費減免增值稅10 銀行10