你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額??
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計(jì)分錄?完整分錄
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的完整分錄怎么寫,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),留抵,附加稅,還有繳納增值稅完整的分錄,要怎么寫?
老師您好 請問月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整是怎么樣
老師,一般納稅人月末,增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),以及增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn),繳納,留抵的完整分錄有嗎
事業(yè)單位通過專項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理?
老師,請問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對?。啃枰兏男┠??
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對?
老師,我們是會計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險(xiǎn)上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
我之前一直沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在我需要怎么做
你好,需要按月根據(jù)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的情況,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
那我之前沒做現(xiàn)在怎么調(diào)整
怎么調(diào)平
你好,需要按月根據(jù)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的情況,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。 比如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
我五月初拿到四月份申報(bào)增值稅的回單,我就做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行,這樣做有問題嗎
你好,有問題,這個(gè)是預(yù)繳增值稅的分錄。
那拿到這張回單正確的分錄怎么寫
你好,拿到這張回單正確的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
轉(zhuǎn)出未交增值稅就是銷?進(jìn)的差額,對嗎
你好,是的,是這樣的
最下面兩個(gè)我不知道填哪個(gè)數(shù)字
你好,根據(jù)你提供的圖片,最下面兩個(gè)金額是13000
那假如寫了13000,拿到回單的借應(yīng)交增值稅-未交增值稅12000,與最下面的貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13000有勾稽關(guān)系嗎
你好,能告知一下為什么銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額是13000,下個(gè)月繳納卻是12000而不是13000嗎??
我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過彎,我五月初拿到的是申報(bào)四月份的增值稅回單,這個(gè)差額是做五月的賬
你好,能告知一下為什么銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額是13000,下個(gè)月繳納卻是12000而不是13000嗎?? 麻煩給個(gè)正面回復(fù),好嗎?
好的,我有點(diǎn)明白了,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄結(jié)轉(zhuǎn)損益后面嗎
你好,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),與損益結(jié)轉(zhuǎn)沒有任何關(guān)系