久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄

2023-06-20 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-20 14:46

你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額??

頭像
快賬用戶3312 追問 2023-06-20 14:48

我之前一直沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在我需要怎么做

我之前一直沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在我需要怎么做
頭像
齊紅老師 解答 2023-06-20 14:49

你好,需要按月根據(jù)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的情況,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。

頭像
快賬用戶3312 追問 2023-06-20 14:49

那我之前沒做現(xiàn)在怎么調(diào)整

頭像
快賬用戶3312 追問 2023-06-20 14:50

怎么調(diào)平

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-20 14:50

你好,需要按月根據(jù)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的情況,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。 比如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

頭像
快賬用戶3312 追問 2023-06-20 14:54

我五月初拿到四月份申報(bào)增值稅的回單,我就做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行,這樣做有問題嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-20 14:55

你好,有問題,這個(gè)是預(yù)繳增值稅的分錄。

頭像
快賬用戶3312 追問 2023-06-20 14:56

那拿到這張回單正確的分錄怎么寫

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-20 14:56

你好,拿到這張回單正確的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款

頭像
快賬用戶3312 追問 2023-06-20 15:06

轉(zhuǎn)出未交增值稅就是銷?進(jìn)的差額,對嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-20 15:08

你好,是的,是這樣的

頭像
快賬用戶3312 追問 2023-06-20 15:10

最下面兩個(gè)我不知道填哪個(gè)數(shù)字

最下面兩個(gè)我不知道填哪個(gè)數(shù)字
頭像
齊紅老師 解答 2023-06-20 15:11

你好,根據(jù)你提供的圖片,最下面兩個(gè)金額是13000

頭像
快賬用戶3312 追問 2023-06-20 15:14

那假如寫了13000,拿到回單的借應(yīng)交增值稅-未交增值稅12000,與最下面的貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13000有勾稽關(guān)系嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-20 15:15

你好,能告知一下為什么銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額是13000,下個(gè)月繳納卻是12000而不是13000嗎??

頭像
快賬用戶3312 追問 2023-06-20 15:19

我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過彎,我五月初拿到的是申報(bào)四月份的增值稅回單,這個(gè)差額是做五月的賬

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-20 15:20

你好,能告知一下為什么銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額是13000,下個(gè)月繳納卻是12000而不是13000嗎?? 麻煩給個(gè)正面回復(fù),好嗎?

頭像
快賬用戶3312 追問 2023-06-20 15:26

好的,我有點(diǎn)明白了,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄結(jié)轉(zhuǎn)損益后面嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-20 15:27

你好,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),與損益結(jié)轉(zhuǎn)沒有任何關(guān)系

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額??
2023-06-20
月份終了: 1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
2021-08-25
你好,如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-16
你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎??
2022-06-06
你好 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-08-20
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計(jì)問小程序
會計(jì)問小程序
×