你好!如果你是做外賬,就要補之前的才行。如果做內賬,可以重新
法人買進了一個建筑公司,之前也沒有建賬,現(xiàn)在還是以新公司重新建賬,法人私下以50萬購買了之前的建筑資質,現(xiàn)在這筆支出要怎么做賬
到一家新公司,賬目混亂,之前做的也不對,要重新建賬,科目余額我要重新確定?還是用舊的不正確的呢?也沒有憑證也沒有賬本
去年十月份公司另外新建了一套賬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)公司其實以前也有套賬,新做的這套賬沒有錄期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在這個賬的數(shù)據(jù)要怎么和以前的賬銜接上呢 報稅了,重新建賬套財務系統(tǒng)沒導入期初
請問剛接手一家公司,之前一直是代賬公司做賬,現(xiàn)在期末余額全部不對,而且是從公司成立開始就是做的假賬,錯賬,甚至一年的銀行收支都沒有入賬,這樣的話是重新根據(jù)實際數(shù)據(jù)建立期初數(shù)還是把前面幾年的賬全部重新調整?
老師,我要接一個公司的賬,但是之前的沒有建賬,或者說賬混亂,是制造業(yè)單位,我想重新弄,我需要怎么弄
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領導說那些電腦跟空調還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調
以前年度有生活服務業(yè)進項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資
這兩道題中第二題的 A選項不太理解,不是正常情況下標準差和方差的結論應該是一致的嘛 標準差通常的話最高值就是單項資產(chǎn)中標準差較高的,但是他們的最小標準差不一定是組合最低的標準差那個,因為可能會出來比最低的組合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說兩種證券中較低的標準差的那個呢?
營業(yè)執(zhí)照沒有經(jīng)營期限,但是章程的營業(yè)期限是十年,目前已經(jīng)到期,可以修改章程再增加十年嗎
我做的是內賬,重新做就是重新建賬嗎?
你好!是的,就是重新建賬
如果重新建賬的話,從哪個月開始建賬呢,存貨的數(shù)據(jù)從哪里取數(shù)呢?之前的進銷存系統(tǒng)數(shù)據(jù)是錯的,都沒有做
你好!直接從新盤點數(shù)據(jù)。比如從6月30日盤點。然后起賬
每種成品只能盤點數(shù)量沒有金額,這個要怎么才能知道金額呢?老板也不知道具體的產(chǎn)品成本
你好!這個按市場價來定就好了
老師,這個可以按賣給客戶的產(chǎn)品單價來定價嗎
你好!可以的,可以這樣
老師,例如我要從6月初建賬,公司每天都會盤點成品的數(shù)據(jù),單價我可以用進銷存的5月31日產(chǎn)品金額/數(shù)量得到一個平均單價,平均單價再×5月31日成品的數(shù)量算出6月初的期初數(shù)據(jù)來建賬嗎?
你好!可以的,可以這樣
如果之前進銷存的成品有負庫存的,我建賬時,負庫存要做進去嗎
你好!不需要做進去。按實際盤點的數(shù)據(jù)來
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了