你好!如果你是做外賬,就要補(bǔ)之前的才行。如果做內(nèi)賬,可以重新
法人買進(jìn)了一個(gè)建筑公司,之前也沒(méi)有建賬,現(xiàn)在還是以新公司重新建賬,法人私下以50萬(wàn)購(gòu)買了之前的建筑資質(zhì),現(xiàn)在這筆支出要怎么做賬
到一家新公司,賬目混亂,之前做的也不對(duì),要重新建賬,科目余額我要重新確定?還是用舊的不正確的呢?也沒(méi)有憑證也沒(méi)有賬本
去年十月份公司另外新建了一套賬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)公司其實(shí)以前也有套賬,新做的這套賬沒(méi)有錄期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在這個(gè)賬的數(shù)據(jù)要怎么和以前的賬銜接上呢 報(bào)稅了,重新建賬套財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)導(dǎo)入期初
請(qǐng)問(wèn)剛接手一家公司,之前一直是代賬公司做賬,現(xiàn)在期末余額全部不對(duì),而且是從公司成立開(kāi)始就是做的假賬,錯(cuò)賬,甚至一年的銀行收支都沒(méi)有入賬,這樣的話是重新根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)建立期初數(shù)還是把前面幾年的賬全部重新調(diào)整?
老師,我要接一個(gè)公司的賬,但是之前的沒(méi)有建賬,或者說(shuō)賬混亂,是制造業(yè)單位,我想重新弄,我需要怎么弄
新成立公司怎么做財(cái)務(wù)預(yù)算
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得稅稅率是幾個(gè)檔,分點(diǎn)稅率多少?
您好,老師,我公司向建筑商銷售防火門,我們是和甲方簽訂一批門,然后在去廠家訂購(gòu)一批門,門來(lái)就直接進(jìn)工地,一直都是這個(gè)模式,進(jìn)銷存臺(tái)賬還需要登記嘛?我們沒(méi)有庫(kù)房,也不入庫(kù)房。發(fā)票也是供一部分門,去要一部分錢,到工程結(jié)算時(shí),根據(jù)結(jié)算單付清剩余款。
黑龍江個(gè)體戶每個(gè)月定額4萬(wàn),現(xiàn)在開(kāi)票是不是每個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)就可以不交稅
商品按月計(jì)提減值,1月2月3月都計(jì)提了減值,4月計(jì)提減值后就賣掉了,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,為什么只結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了4月的減值,前面123月的減值都不管了。
公司去年匯算清繳虧損300萬(wàn),今年下半年可能會(huì)有盈利,如今年三季度盈利100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)今年不交企業(yè)所得稅的情況下,是否可以預(yù)提成本,匯算清繳時(shí)再用以前年度虧損去彌補(bǔ)
老師,個(gè)人所得稅里的高管,對(duì)于不管境內(nèi)支付還是境外支付都要在我國(guó)交個(gè)稅嗎?還是說(shuō)不區(qū)分居住時(shí)間,只是境外所得且境內(nèi)支付的部分,要在我國(guó)納稅
老師好,企業(yè)未分配利潤(rùn)負(fù)的。凈資產(chǎn)也是負(fù)的,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格定多少合適 這家公司兩個(gè)股東,其中一個(gè)退出,轉(zhuǎn)給另一個(gè),沒(méi)有實(shí)繳
老師,暫估入庫(kù)做賬的全部分錄是怎么樣的呀
中級(jí)報(bào)名的時(shí)候沒(méi)有工作,沒(méi)有工作證明怎么報(bào)考啊
我做的是內(nèi)賬,重新做就是重新建賬嗎?
你好!是的,就是重新建賬
如果重新建賬的話,從哪個(gè)月開(kāi)始建賬呢,存貨的數(shù)據(jù)從哪里取數(shù)呢?之前的進(jìn)銷存系統(tǒng)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,都沒(méi)有做
你好!直接從新盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。比如從6月30日盤點(diǎn)。然后起賬
每種成品只能盤點(diǎn)數(shù)量沒(méi)有金額,這個(gè)要怎么才能知道金額呢?老板也不知道具體的產(chǎn)品成本
你好!這個(gè)按市場(chǎng)價(jià)來(lái)定就好了
老師,這個(gè)可以按賣給客戶的產(chǎn)品單價(jià)來(lái)定價(jià)嗎
你好!可以的,可以這樣
老師,例如我要從6月初建賬,公司每天都會(huì)盤點(diǎn)成品的數(shù)據(jù),單價(jià)我可以用進(jìn)銷存的5月31日產(chǎn)品金額/數(shù)量得到一個(gè)平均單價(jià),平均單價(jià)再×5月31日成品的數(shù)量算出6月初的期初數(shù)據(jù)來(lái)建賬嗎?
你好!可以的,可以這樣
如果之前進(jìn)銷存的成品有負(fù)庫(kù)存的,我建賬時(shí),負(fù)庫(kù)存要做進(jìn)去嗎
你好!不需要做進(jìn)去。按實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)來(lái)
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了