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Q

請問剛接手一家公司,之前一直是代賬公司做賬,現(xiàn)在期末余額全部不對,而且是從公司成立開始就是做的假賬,錯賬,甚至一年的銀行收支都沒有入賬,這樣的話是重新根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)建立期初數(shù)還是把前面幾年的賬全部重新調(diào)整?

2023-02-02 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-02 21:15

重新根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)建立期初數(shù)

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快賬用戶4356 追問 2023-02-02 21:18

銀行賬戶余額也不對,這樣的話不用每筆核對吧,只要根據(jù)實(shí)際的數(shù)據(jù)填寫?那么未分配利潤肯定也不對,是根據(jù)資產(chǎn)等于負(fù)責(zé)加所有者權(quán)益,這個公式最后算出未分配利潤?然后填到起初數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-02 21:24

重新建賬,重新做賬。

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快賬用戶4356 追問 2023-02-02 21:27

前幾年的也重新做嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-02 21:36

最少也要去年的重新做下。

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重新根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)建立期初數(shù)
2023-02-02
同學(xué)您好,之前的您什么都沒有,您也沒有 辦法,現(xiàn)在接手的和原來老板是什么關(guān)系
2021-08-07
同學(xué),你好,如果重新更換財(cái)務(wù)軟件就需要期初錄入
2021-07-16
你好,內(nèi)賬是你們公司自己的賬,根據(jù)需要來做就可以了,沒有什么規(guī)定。
2020-12-20
直接張三借方余額1000
2019-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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