借銀行存款、 財務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)息 貸應(yīng)收票據(jù)
老師您好,我有這樣一個業(yè)務(wù),就是我公司開給一個公司一張2萬的發(fā)票,我們收他七個點(diǎn)錢,他們對公匯款后,我們扣下點(diǎn)錢,把其他的錢款再返給他,請問這個業(yè)務(wù)從開始到結(jié)束,怎么做分錄
請問一下,我們公司每次都是把錢打到老板朋友的公司去讓他給我們開承兌匯票,然后他會反一定的是利息給我們,這個利息怎么做賬,
老師您好,麻煩問一下別人讓我們幫忙把承兌換成幾張金額小的承兌,他把承兌轉(zhuǎn)給我之后,我轉(zhuǎn)給了另外一家公司換開了,之后又轉(zhuǎn)回去了,怎樣做會計分錄呢?
請問一下老師,我們公司收到一張其他公司背書給我們的電子匯票,該怎么做分錄呢?然后我們公司又把這張匯票背書轉(zhuǎn)給其他公司貼現(xiàn),背書轉(zhuǎn)讓匯票的分錄又怎么做呢,還有我們收到貼現(xiàn)款以后分錄怎么做呢?
麻煩問一下,我公司因急需資金。把11月到期的一張承兌匯票轉(zhuǎn)讓給其他公司。他們給開金融服務(wù)發(fā)票。他們把按匯票金額再把錢給我們轉(zhuǎn)回公戶。請問會計分錄怎么做
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
這種業(yè)務(wù)不會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
你好,你找的金融公司沒有問題的。
對方是一個環(huán)??萍脊?,他們有金融服務(wù)這個業(yè)務(wù)。
你好,有資質(zhì)的嗎?如果有資質(zhì)的話可以的。
你的意思是如果沒有金融資質(zhì),他們這樣做是不合法的
對的是的,對的是的,對的是的。