你好,是的,就是這樣做
老師你好,我咨詢一下,我公司欠甲公司15w貨款,因無力償還,法人收到傳票以公司的名義支付了8W的貨款,我的會(huì)計(jì)分錄寫成這樣嗎?借:營業(yè)外支出8W,貸:其他應(yīng)付款-法人,借:其他應(yīng)付款-法人,貸:應(yīng)付賬款-甲公司嗎?
無償贈(zèng)送貨物給其他單位個(gè)人。 借:應(yīng)收賬款, 貸,其他業(yè)務(wù)收入, 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款。 這個(gè)賬務(wù)處理,營業(yè)外支出,在企業(yè)所得稅不能扣除,要調(diào)增的吧
老師,一般納稅人少扣增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營業(yè)外收入-其他 多交增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營業(yè)外支出——其他 這樣寫可以嗎
公司個(gè)人替公司員工的人交的增值稅,個(gè)稅,我是一起合計(jì)入賬營業(yè)外支出嗎?借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)付款-法人
請(qǐng)問,公司注銷應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付這4個(gè)往來科目的借方可以全部計(jì)入營業(yè)外支出,貸方全部計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票???
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
這個(gè)是不是在明年匯算清繳需要調(diào)減,不能抵費(fèi)用
你好,是的,這個(gè)不能稅前扣除。