你好,是的,就是這樣就可以了。
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末余額=年初余額+本月金額(凈利潤)。資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤利潤期末余額=年初余額+本年累計(jì)金額(凈利潤),其中期末余額是相等的嗎?年初余額也是相等的嗎?
您好老師,2月份的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初余額加上利潤表凈利潤等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末余額,到了3月份就不相等了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額比前者相加的要大,是什么原因造成的呀
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤期末余額=上月未分配利潤期末數(shù)+當(dāng)月的凈利潤,當(dāng)月未分配利潤有本期發(fā)生額,負(fù)債表期末未利潤分配數(shù)據(jù)要算本期發(fā)生額嗎?
目前月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初負(fù)數(shù),期末正數(shù),可以按照目前期末未分配利潤的余額進(jìn)行計(jì)提分紅嗎
你好,老師,我以4月的期末余額作為起始數(shù)據(jù)做了資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤我也用4月的利潤作為期初數(shù),在5月未分配利潤那里的期末余額是不是期初余額加本期的利潤就可以?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
但是試算不平,
你好,你期初的時(shí)候平不平
期初是平的
你好,那你看你五月底的科目余額表,看平不平?
我就是想問一下那個(gè)未分配利潤,我用4月的利潤額作為期初數(shù),而不是本年累計(jì)數(shù)作為期初數(shù),這樣是不是有影響
你好,這個(gè)確實(shí)是有影響,但是如果你能做平的話,就說明不止是四月份的,除非前面都是0。
不是從四月開始的,前面有數(shù)據(jù)
因?yàn)橹霸谙到y(tǒng)里做,有進(jìn)銷存在,成本一直不準(zhǔn),所以想著弄一個(gè)手工的報(bào)表,這個(gè)未分配利潤是不是也應(yīng)該要累計(jì)的那個(gè)數(shù)才對,因?yàn)槠渌麛?shù)據(jù)都是累計(jì)過來的
你好,那你這個(gè)一開始他不會(huì)平的。因?yàn)樗坝袛?shù)據(jù),你只用四月份的利潤來做期初的話,
我弄錯(cuò)了,我用的是1-4月的累計(jì)未分配額做的期初,這個(gè)跟很年的沒有關(guān)聯(lián)了對吧
你好,你按累計(jì)的做期初一般就沒什么問題了。但是也只能是本年新成立的企業(yè)。
不是新成立的,這個(gè)余額是不是應(yīng)該從開業(yè)以來的那個(gè)累計(jì)數(shù)才對
你好!如果不是新成立的,就要從開業(yè)累計(jì)
嗯,我知道了,謝謝老師
你好,不用客氣的了,滿意請給五星,謝謝。