就是在進項轉出里體現(xiàn)的
請問下老師,我是小規(guī)模企業(yè),適用3%稅率,比如我收到10萬的營業(yè)額,如果是2022年1-3月計算銷售額是10萬/1.01嗎?從4.1開始增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅那如果是4月那就是10/1.03計算銷售額嗎?
如果小規(guī)模納稅人一季度收入50萬,其中銷售貨款,專票開具3%的15萬,1%的專票開具5萬貨物,普通發(fā)票開具20萬,無票收入10萬,都是含稅金額 ,那么專票都要交稅,向這種有1%和3%的專票,那么只有2%的15萬填減免費申報表,?后面30萬都是1%,免稅,填10行
如果我退稅額是10萬 ,那么如果當期有進免稅原材料3萬 ,那10萬-3萬=7萬 是免稅稅額,申報退稅的時候3萬填在哪里呢?
如果本期我要申報退稅,本期留底和進項一共10萬,退稅額是12萬 那2萬下期還可以退么?
出口企業(yè),如果4月份退稅3萬,但是進項只有1萬,也可以申報,只退1萬,其他的當免稅處理,可以嗎?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
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教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
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