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如果甲公司欠乙公司10萬,乙用這10萬欠款投到甲公司抵債,甲公司實際上已經(jīng)沒了,第二個月乙支付甲公司上個月員工工資怎么做賬呢,實際上甲乙兩個公司是同一個老板

2023-06-19 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-19 12:33

你好 以后需要還錢的嗎

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快賬用戶2253 追問 2023-06-19 12:37

不用,沒法員工上個月工資前,甲公司我做的分錄是借應(yīng)付款 貸實收資本,乙是借長期股權(quán)投資 貸應(yīng)收賬款,這樣對嗎,后邊發(fā)了甲員工工資應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-06-19 12:39

借應(yīng)收賬款貸銀行放款。

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你好 以后需要還錢的嗎
2023-06-19
您好,甲公司給乙公司支付項目承接費,由乙公司給員工發(fā)放工資
2024-07-10
你好,股東是誰?乙公司現(xiàn)在的。
2023-12-11
借:應(yīng)收賬款 - 丙公司 30萬 預(yù)收賬款 - 預(yù)計債權(quán) 20萬 貸:應(yīng)收賬款 - 乙公司 50萬(債務(wù)轉(zhuǎn)抵部分) 對于乙公司: 1.乙公司欠丁公司100萬,丁公司已開發(fā)票100萬給乙公司,所以乙公司的應(yīng)付賬款為100萬。 2.由于乙公司將丙公司欠甲公司的50萬用來抵減其欠甲公司的100萬欠款,實際只支付50萬給丁公司。 基于以上情況,乙公司的會計分錄如下: 借:應(yīng)付賬款 - 丁公司 100萬 貸:應(yīng)付賬款 - 甲公司 50萬(債務(wù)轉(zhuǎn)抵部分) 銀行存款 50萬(實際支付給丁公司的部分)
2024-01-04
搞一個代付協(xié)議的哈 是可以的
2023-12-27
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