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【案例分析2-9】某自行車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月發(fā)生下列購業(yè)務(wù),(1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100000元(2)購進(jìn)辦公用品一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額20000元:購進(jìn)機(jī)床一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50000元:為職工食堂購置用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10000元(3)向當(dāng)?shù)啬成虉鲣N售自行車300輛,開具增值稅專用發(fā)票,不含稅單價(jià)為300元,廠家給予了5%的折扣,并開具了紅字發(fā)票(4)向某個(gè)體戶銷售自行車零配件,開具普通發(fā)票,取得現(xiàn)金2340元(5)某免稅項(xiàng)目需要領(lǐng)用上月購進(jìn)的生產(chǎn)用鋼材,價(jià)值100000算該自行車生產(chǎn)11月份應(yīng)納增值稅稅額

2023-06-19 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-19 10:58

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 100000*13%+20000*13%+50000*13%-100000*13%=9100

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齊紅老師 解答 2023-06-19 10:58

當(dāng)月銷項(xiàng)稅計(jì)算合計(jì)是 300*300*95%*13%+2340/1.13*13%=11384.20

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-19 10:59

1月份應(yīng)納增值稅稅額 11384.20-9100=2284.2

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當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 100000*13%+20000*13%+50000*13%-100000*13%=9100
2023-06-19
銷項(xiàng)稅=800*300*13%*(1-2%)+2260/(1+13%)*13% 進(jìn)項(xiàng)稅=26000+900+6500+2600 (外購用于職工食堂集體福利進(jìn)項(xiàng)稅1300不得抵扣) 應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-10-07
你好,題目要求做什么?
2022-03-21
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-10-17
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 80*0.09=7.2 銷項(xiàng)稅是6/1.13*0.13=0.69
2022-04-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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