你好;?央行規(guī)定: 個(gè)人收款碼 三個(gè)月收款超過2000筆 1年內(nèi)收款超過80萬 就會(huì)認(rèn)定你是做生意的 銀行系統(tǒng)會(huì)把數(shù)據(jù)推送給稅局、 之前是看到有這個(gè)說法的;
老師好 我想問一下 小規(guī)格和一般納稅人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是界于年銷售額500萬元為界定是嗎?是指主營業(yè)務(wù)收入 是嗎?假設(shè)A公司 銷售額超出500萬 但是費(fèi)用也相當(dāng)高呢 另外就是小規(guī)模超出500萬,不變更一般納稅人會(huì)怎么樣?還有就是其實(shí)B公司是小規(guī)模的 但是卻是一般納稅人 這個(gè)怎么看待?有點(diǎn)搞不太明白,因?yàn)槲乙郧坝袀€(gè)公司就是 明明年銷售額沒有這么多 卻是一般納稅人
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,今年不是有個(gè)新規(guī)定了,一年不超500萬是免稅的,假如我最后一個(gè)季度開了80萬的發(fā)票也免稅嗎?
央行規(guī)定個(gè)人收款一年超80萬會(huì)認(rèn)定做生意嗎?有明文規(guī)定嗎?
請問微信個(gè)人收款碼收款超80萬 一年 現(xiàn)在有明文規(guī)定要交稅嗎
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
確定嗎?出文了嗎?
了 你好; 之前是看到過 ;有說這個(gè) ;但是具體文件找不到了(我剛剛找了下? )