您好 請問是別的單位補(bǔ)助員工的嗎 差旅費(fèi)補(bǔ)貼計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)科目
老師給員工報(bào)銷的誤餐補(bǔ)助要記到哪個(gè)科目呢 會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢 ?
老師請問,員工工資5500.公司給員工福利購物卡1000,計(jì)的福利費(fèi)科目,然后需要并入工資交個(gè)稅嗎?如果要,申報(bào)工資應(yīng)該申報(bào)多少,是5000還是6000?會(huì)計(jì)分錄怎么寫,謝謝!福利和工資的分錄是分開計(jì)提嗎?
你好,我想問一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天,出差天數(shù)2天,但是報(bào)銷是多報(bào)出2天300元,也已經(jīng)支付了,我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
請問我寫的這個(gè)會(huì)計(jì)分錄對嗎?報(bào)銷出差補(bǔ)助屬于員工福利吧?會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?老師
老師晚上好,我們是個(gè)體工商戶,采耳店,辦理會(huì)員卡充1000送200,請問怎么寫會(huì)計(jì)分錄合適呢
你好,請問商標(biāo)權(quán)是無行資產(chǎn),一般攤銷多少年,金額不大,只有21000元。
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠政策,公司之前買的硬件進(jìn)項(xiàng)稅按一般項(xiàng)目已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在公司研發(fā)嵌入式軟件,領(lǐng)用了之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)的硬件,這個(gè)硬件進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在應(yīng)該放在增值稅即征即退項(xiàng)目中抵扣,之前抵扣過的進(jìn)項(xiàng)該怎么處理?
老師,我們開房租發(fā)票,數(shù)量,單價(jià)怎么填,一年房租收了8372?
老師,我們開房租發(fā)票,數(shù)量,單價(jià)怎么填,一年房租收了8372?
老師我個(gè)體戶的想走市場采購的 需要怎么做
個(gè)體勞務(wù)戶開普票,季度是多少額免稅?
老師,盤式變壓器油泵這個(gè)是設(shè)備么
老師,小規(guī)模季度申報(bào),是出了利潤表就報(bào)稅嗎
企業(yè)購買辦公用品(如,筆墨紙張等)、印刷資料及購后勤物資(如,掃把、拖把、毛巾等)是否繳納印花稅?
請問老師,村里的企業(yè)城建、教育費(fèi)附加、地方教育附加的稅率和費(fèi)率分別是多少?
我們是總部的分公司 報(bào)銷的是分公司的員工 分公司沒錢總部打款 這錢都是要還給總部的 請問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?
收到總公司款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-總部 支付給員工出差補(bǔ)助 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款 后期有錢還給總部 借:其他應(yīng)付款-總部 貸:銀行存款
好謝謝老師
說的真清楚 簡單明了啦
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!
支付給員工出差補(bǔ)助費(fèi) 借其他應(yīng)收款-員工360 貸銀行存款360 可以嗎?老師 這個(gè)差旅補(bǔ)助費(fèi)屬于員工福利吧?那如果屬于員工福利寫會(huì)計(jì)分錄怎么寫合適?
您借其他應(yīng)收款-員工360? 后期還要收回嗎? 差旅費(fèi)補(bǔ)助不屬于福利 計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)科目就好了
后期不需要收回 差旅費(fèi)補(bǔ)助給人家就不會(huì)要回來的呢
對啊 那您為啥要借方用其他應(yīng)收款-員工 360呢?
以本單位為中心 應(yīng)付這位女士的差旅補(bǔ)助費(fèi) 其他應(yīng)付款 對于人家來說是應(yīng)收這筆錢 所以想著
那您這個(gè)其他應(yīng)收款 一直會(huì)有余額 不會(huì)平
好噠那就用費(fèi)用 謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問