你好,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,附加稅貸銀行存款。
公司月末計(jì)提下月的增值稅,以及稅金附加怎么做分錄?當(dāng)下月繳納上月的增值稅,附加稅怎么做分錄?謝謝老師
老師好!去大廳補(bǔ)交了前年的增值稅附加稅和滯納金,請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄和申報(bào)表是怎么填寫(xiě),謝謝!
老師,專票已交增值稅及附加、企業(yè)所得稅,現(xiàn)在紅沖,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě),謝謝
老師 繳納的 增值稅 教育費(fèi)附加 城市維護(hù)建設(shè)稅 地方教育費(fèi) 附加 分錄 怎么寫(xiě) 謝謝
老師好麻煩寫(xiě)下,異地預(yù)繳 增值稅 附加稅 個(gè)稅 印花稅 企業(yè)所得稅 的 計(jì)提和繳納 以及預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的 詳細(xì)分錄 謝謝
老師,可以解釋下為什么幾個(gè)公司之間環(huán)開(kāi)專票會(huì)導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進(jìn)行環(huán)開(kāi)專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開(kāi)一張金額為100萬(wàn)元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬(wàn)元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開(kāi)一張金額100萬(wàn)元、稅額13萬(wàn)元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開(kāi)一張同樣的專票。 對(duì)于A企業(yè)來(lái)說(shuō),它收到C企業(yè)開(kāi)具的發(fā)票后,可將這13萬(wàn)元的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營(yíng)中有100萬(wàn)元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬(wàn)元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開(kāi)進(jìn)來(lái)的13萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,A企業(yè)就無(wú)需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開(kāi)這張發(fā)票不就壓根不會(huì)出現(xiàn)這筆銷項(xiàng)嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)去抵掉了虛開(kāi)出去的銷項(xiàng)?
手持工作燈 開(kāi)票時(shí)大類開(kāi)成 日用雜品 ,合適嗎
收到的發(fā)票貨品名稱跟大類不符合,跟收票方關(guān)系大嗎?還是說(shuō)按收到的大類開(kāi)出去就行
老師,企業(yè)能給法人開(kāi)工資么?法人已經(jīng)退休了,
蘋(píng)果手機(jī)有消費(fèi)稅嗎?
老師匯算清繳投資比例應(yīng)該怎么填寫(xiě)
您好老師,股東公司以機(jī)器設(shè)備作為投資款,需要投資方提供評(píng)估報(bào)告、發(fā)票,還需要提供什么手續(xù)?
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)有一筆掛在:其他應(yīng)付款2萬(wàn)在借方(用公戶匯款注明付設(shè)備款),現(xiàn)在又沒(méi)有票,這個(gè)賬務(wù)如何?
總賬會(huì)計(jì)和核算會(huì)計(jì)的區(qū)別是什么?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)在外地設(shè)立的獨(dú)立核算辦事處,如何進(jìn)行賬務(wù)處理及申報(bào)
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