你好,借,稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交房產(chǎn)稅,土地使用稅。 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交房產(chǎn)稅,應(yīng)交土地使用稅貸,銀行存款。
老師,土地使用稅和房產(chǎn)稅需要計(jì)提嗎?會計(jì)分錄怎么寫
老師我們交了房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅。這計(jì)提分錄和交的分錄咋寫啊
老師,房產(chǎn)和土地使用稅計(jì)提分錄怎么寫
老師好,補(bǔ)交去年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,及罰款。怎么做會計(jì)分錄?
老師,房產(chǎn)稅計(jì)提和交稅的分錄對嗎 :借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 稅務(wù)及附加-土地使用稅 貸:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅金-土地使用稅 交稅分錄:借:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅 貸:銀行存款
老師,麻煩您問一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤大,欠錢,可以用未分配利潤用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒有碰到過這種情況?
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費(fèi)用22.5萬,期末庫存39萬?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項(xiàng)應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費(fèi)用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費(fèi)20,貸銀行20,借管理費(fèi)用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借管理費(fèi)用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費(fèi)2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個(gè)人所得稅400,貸銀行400,請根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請寫明現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及金額,謝謝
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進(jìn)項(xiàng)稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報(bào)銷,所以出賬是在6月,請問5月抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費(fèi)開的專票這個(gè)是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
這兩種稅的滯納金怎么寫分錄
你好!這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出-稅收滯納金
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。