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老師 我們是大型酒店,我想問下,我是總賬,采購那邊購買物資入了庫房,然后各部門到庫房領(lǐng)用物品這些物品中的固定資產(chǎn)總賬是怎么界定什么時候入賬呢貨到付款的時候,沒來發(fā)票,先做 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 等發(fā)票來了的時候總賬再入 借固定資產(chǎn) 進(jìn)賬稅額 貸應(yīng)付賬款 這樣對嗎?不知道什么時候總賬入固定資產(chǎn),而且保證不會漏記呢

2023-06-15 20:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-15 20:44

您好 固定資產(chǎn)驗收后 沒有收到發(fā)票 可以暫估入賬 次月開始計提折舊 收到發(fā)票后沖銷暫估

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快賬用戶6604 追問 2023-06-15 20:50

老師我是想說采購買很多物資,期中有固定資產(chǎn),總賬怎么就能準(zhǔn)確的知道哪個是固定資產(chǎn)呢?因為太多物資送到庫房開始各部門領(lǐng)用走了!

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齊紅老師 解答 2023-06-15 20:51

倉庫沒有收到送貨單嗎? 送貨單上沒有商品單價嗎

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快賬用戶6604 追問 2023-06-15 20:59

有送貨單和單價,但是這個送到倉庫,庫管直接入庫系統(tǒng)了,可是總賬沒看見送貨單呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-15 21:00

可以跟倉庫約定 單位價值超過5000的 入賬的時候要請示財務(wù) 然后再處理

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您好 固定資產(chǎn)驗收后 沒有收到發(fā)票 可以暫估入賬 次月開始計提折舊 收到發(fā)票后沖銷暫估
2023-06-15
你好同學(xué),倉庫與財務(wù)需要通過erp建立連接。如果沒有erp,就需要和倉庫對接好,定好頻率定期把單據(jù)提交給財務(wù)
2023-06-15
同學(xué)您好,要記什么營業(yè)外支出或資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 ,貸:固定資 產(chǎn) 借:銀行存款 ,貸:固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
2023-02-18
你好,建議可以用預(yù)付賬款這個科目,這樣區(qū)分更直觀。 發(fā)票沒有到,你可以暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 這樣你后面看明細(xì)賬就能知道了
2022-04-16
應(yīng)付賬款那個貸方做營業(yè)外收入核算的
2024-01-03
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