具體多付的計算差額是會在結(jié)算后退還還是? 30%未結(jié)算的計入應收賬款-待結(jié)算款項
我們有個項目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師我想問下衛(wèi)生院醫(yī)保年度結(jié)算賬務怎么處理?我們每個月假如有1萬的住院收入,但醫(yī)保只按70%預撥.30%到年底才結(jié)給我們,但現(xiàn)在清算出來30%沒得給,還要我們付結(jié)算差額!請問那30%與多付的結(jié)算差額怎么賬務處理?
我們單位是財政全額撥款的事業(yè)單位,2017年的時候完工了一個基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程,但工程款沒有支付完,比如說工程結(jié)算總額是100萬元,前面已經(jīng)預付了50萬元,剩余50萬元一直沒有錢支付,形成了債務?,F(xiàn)在政府給了我們化解債務的指標,但是按4:6的比例來化解,原來的50萬元,現(xiàn)在就只支付30萬元,那我的賬務要怎么處理啊,我要沖銷50萬元的工程款,但實際只是支付30萬元,那么20萬元要擺什么科目,求老師指導[抱拳]
老師您好!我咨詢一下: 我們是一家公立醫(yī)院,去年最后一天我們用財政資金支付了一臺設(shè)備1萬元,因?qū)Ψ皆虮煌嘶氐轿覀兞阌囝~賬戶,又因系統(tǒng)原因未顯示該筆款退回! 今年才發(fā)現(xiàn)這筆錢未支付,財政要求我們必須將此款退回金庫,重新下達項目資金,再行支付! 去年的賬務處理: 財務會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入,同時借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計:借:資金結(jié)存—零余額 貸:財政撥款預算收入。同時借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 那今年我應該怎樣進行賬務處理呢?去年那邊怎么調(diào)賬?謝謝!
我是一家精神病??漆t(yī)院,現(xiàn)在住院收入都是按床日制確認醫(yī)療收入,不管病人發(fā)生多少費用,除了自費病人,不然都是1天100元的標準撥付,病人不需要出錢了,請問我確認住院收入是每個月按醫(yī)保局出院結(jié)算的表確認收入(因為年底需要進行跨年清算的,我們會自動剝離跨年收入是多少計入到2024年12月,),還是自己內(nèi)部按當月在院住院病人的床日數(shù)確認收入,如果按醫(yī)保局每月出院結(jié)算的金額確認收入,會產(chǎn)生前期收入少,12月收入大,每月的收入和成本不相匹配,導賬12月收入高,如果按第二種確認,每月收入和成本相匹配,但是內(nèi)部統(tǒng)計的床位收入,有時候會跟醫(yī)保局實際結(jié)算會有點誤差,就是不是很準確,但年底也可以比對調(diào)整一下,請問哪種方式稅務局要認可?
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進項,是不是又退又抵重復了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務需要提發(fā)票額度,稅務局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
現(xiàn)在就是計算后沒得退還30%,還要付給醫(yī)保清算款,說超了范圍
那需要做賬面調(diào)整了,原計入應收賬款待結(jié)算款項需要轉(zhuǎn)出,沖減收入,如果涉及的收入跨年,那需要沖減以前年度損益
具體分錄怎么做?減少收入那我們的收入不是對不上了?
你們核對出來說超了范圍,那就是說明多計提了收入啊,你們這個收入是計入了以前年度還是在當年?
今年清算去年的
借:應收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 如果涉及稅費 借:應交稅費
應收賬款在借方不是更加多嗎?
紅字沖銷,填寫負數(shù)
那老師這是那30%的賬務處理,還有現(xiàn)在我們要付出去部份可以直接做費用嗎?他30%沒得給,還要我們倒貼出去
我的建議是沖減收入,因為這部分實質(zhì)還是多計算了收入,沖減收入相應的稅收也能少一些
這個支出去怎么做分錄沖減收入呢,貸方必須是銀行存款呢
根據(jù) 你的描述,你們是在對醫(yī)保的結(jié)算數(shù)據(jù)進行核算發(fā)現(xiàn)有差異,需要貴司退還,如果說是這樣的話,那我的理解是你們前期多計提了收入,對方要求你將金額退還,實質(zhì)是你們前期多計算的收入需要退還。