具體多付的計算差額是會在結算后退還還是? 30%未結算的計入應收賬款-待結算款項
我們有個項目2019年就已經(jīng)竣工結算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師我想問下衛(wèi)生院醫(yī)保年度結算賬務怎么處理?我們每個月假如有1萬的住院收入,但醫(yī)保只按70%預撥.30%到年底才結給我們,但現(xiàn)在清算出來30%沒得給,還要我們付結算差額!請問那30%與多付的結算差額怎么賬務處理?
我們單位是財政全額撥款的事業(yè)單位,2017年的時候完工了一個基礎設施建設工程,但工程款沒有支付完,比如說工程結算總額是100萬元,前面已經(jīng)預付了50萬元,剩余50萬元一直沒有錢支付,形成了債務?,F(xiàn)在政府給了我們化解債務的指標,但是按4:6的比例來化解,原來的50萬元,現(xiàn)在就只支付30萬元,那我的賬務要怎么處理啊,我要沖銷50萬元的工程款,但實際只是支付30萬元,那么20萬元要擺什么科目,求老師指導[抱拳]
老師您好!我咨詢一下: 我們是一家公立醫(yī)院,去年最后一天我們用財政資金支付了一臺設備1萬元,因對方原因被退回到我們零余額賬戶,又因系統(tǒng)原因未顯示該筆款退回! 今年才發(fā)現(xiàn)這筆錢未支付,財政要求我們必須將此款退回金庫,重新下達項目資金,再行支付! 去年的賬務處理: 財務會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入,同時借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計:借:資金結存—零余額 貸:財政撥款預算收入。同時借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結存—零余額 那今年我應該怎樣進行賬務處理呢?去年那邊怎么調(diào)賬?謝謝!
我是一家精神病??漆t(yī)院,現(xiàn)在住院收入都是按床日制確認醫(yī)療收入,不管病人發(fā)生多少費用,除了自費病人,不然都是1天100元的標準撥付,病人不需要出錢了,請問我確認住院收入是每個月按醫(yī)保局出院結算的表確認收入(因為年底需要進行跨年清算的,我們會自動剝離跨年收入是多少計入到2024年12月,),還是自己內(nèi)部按當月在院住院病人的床日數(shù)確認收入,如果按醫(yī)保局每月出院結算的金額確認收入,會產(chǎn)生前期收入少,12月收入大,每月的收入和成本不相匹配,導賬12月收入高,如果按第二種確認,每月收入和成本相匹配,但是內(nèi)部統(tǒng)計的床位收入,有時候會跟醫(yī)保局實際結算會有點誤差,就是不是很準確,但年底也可以比對調(diào)整一下,請問哪種方式稅務局要認可?
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標注處嗎? 2. 第一行藍色 一般都填寫哪些項目?兩行藍色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機器入什么費用
已申報社保9月社保,未繳費,還能撤銷嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費用怎么做賬,工作餐是用日常采購的食材做的,沒有和銷售的分開,我們是按一個人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時需要附合同?
個人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報的。
老師供應商開發(fā)票,多開了一元錢,怎么處理賬
老師好,為什么我的開票實操我點了重做之后?“新增客戶編碼“沒有可以黏貼的內(nèi)容了
現(xiàn)在就是計算后沒得退還30%,還要付給醫(yī)保清算款,說超了范圍
那需要做賬面調(diào)整了,原計入應收賬款待結算款項需要轉出,沖減收入,如果涉及的收入跨年,那需要沖減以前年度損益
具體分錄怎么做?減少收入那我們的收入不是對不上了?
你們核對出來說超了范圍,那就是說明多計提了收入啊,你們這個收入是計入了以前年度還是在當年?
今年清算去年的
借:應收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 如果涉及稅費 借:應交稅費
應收賬款在借方不是更加多嗎?
紅字沖銷,填寫負數(shù)
那老師這是那30%的賬務處理,還有現(xiàn)在我們要付出去部份可以直接做費用嗎?他30%沒得給,還要我們倒貼出去
我的建議是沖減收入,因為這部分實質(zhì)還是多計算了收入,沖減收入相應的稅收也能少一些
這個支出去怎么做分錄沖減收入呢,貸方必須是銀行存款呢
根據(jù) 你的描述,你們是在對醫(yī)保的結算數(shù)據(jù)進行核算發(fā)現(xiàn)有差異,需要貴司退還,如果說是這樣的話,那我的理解是你們前期多計提了收入,對方要求你將金額退還,實質(zhì)是你們前期多計算的收入需要退還。