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老師我想問下衛(wèi)生院醫(yī)保年度結(jié)算賬務怎么處理?我們每個月假如有1萬的住院收入,但醫(yī)保只按70%預撥.30%到年底才結(jié)給我們,但現(xiàn)在清算出來30%沒得給,還要我們付結(jié)算差額!請問那30%與多付的結(jié)算差額怎么賬務處理?

2023-06-15 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-16 10:23

具體多付的計算差額是會在結(jié)算后退還還是? 30%未結(jié)算的計入應收賬款-待結(jié)算款項

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快賬用戶5520 追問 2023-06-16 10:28

現(xiàn)在就是計算后沒得退還30%,還要付給醫(yī)保清算款,說超了范圍

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齊紅老師 解答 2023-06-16 10:34

那需要做賬面調(diào)整了,原計入應收賬款待結(jié)算款項需要轉(zhuǎn)出,沖減收入,如果涉及的收入跨年,那需要沖減以前年度損益

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快賬用戶5520 追問 2023-06-16 12:25

具體分錄怎么做?減少收入那我們的收入不是對不上了?

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齊紅老師 解答 2023-06-16 13:17

你們核對出來說超了范圍,那就是說明多計提了收入啊,你們這個收入是計入了以前年度還是在當年?

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快賬用戶5520 追問 2023-06-16 13:28

今年清算去年的

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齊紅老師 解答 2023-06-16 14:24

借:應收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 如果涉及稅費 借:應交稅費

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快賬用戶5520 追問 2023-06-16 16:38

應收賬款在借方不是更加多嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-16 16:40

紅字沖銷,填寫負數(shù)

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快賬用戶5520 追問 2023-06-16 16:46

那老師這是那30%的賬務處理,還有現(xiàn)在我們要付出去部份可以直接做費用嗎?他30%沒得給,還要我們倒貼出去

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齊紅老師 解答 2023-06-16 16:48

我的建議是沖減收入,因為這部分實質(zhì)還是多計算了收入,沖減收入相應的稅收也能少一些

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快賬用戶5520 追問 2023-06-16 16:51

這個支出去怎么做分錄沖減收入呢,貸方必須是銀行存款呢

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齊紅老師 解答 2023-06-16 17:00

根據(jù) 你的描述,你們是在對醫(yī)保的結(jié)算數(shù)據(jù)進行核算發(fā)現(xiàn)有差異,需要貴司退還,如果說是這樣的話,那我的理解是你們前期多計提了收入,對方要求你將金額退還,實質(zhì)是你們前期多計算的收入需要退還。

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具體多付的計算差額是會在結(jié)算后退還還是? 30%未結(jié)算的計入應收賬款-待結(jié)算款項
2023-06-16
你好,按照實際情況稅務局認可,結(jié)算的不行
2025-03-12
同學你好 是什么會計準則呢
2021-11-30
你好,這個嚴格是提前開票了
2025-01-13
1.沖銷未支付的工程款:借:單位管理費用/工程成本等相應科目(沖銷未支付的工程款)貸:預付賬款/應付賬款(相應科目) 2.支付化解債務的指標:借:預付賬款/應付賬款(相應科目)貸:銀行存款 3.對于未支付的工程款和實際支付金額之間的差額,您可以將其擺在“其他應付款”科目中。具體操作如下:借:其他應付款(差額部分)貸:預付賬款/應付賬款(相應科目)
2023-12-05
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