學(xué)員您好,是的,對的
老師,我明天要去稅局做股權(quán)變更,法人股東變更成自然人股東。我想請問一下,這個(gè)表里面所涉及的稅款,股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生的稅費(fèi)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)稅所得額,都要繳納嗎?股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生的稅費(fèi),1000我這邊是按照400萬*0.0005/2計(jì)算得出的。這個(gè)算得對嗎?股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)稅所得額需要交嗎?如果要交的話,是按照什么來計(jì)算的?
老師:股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同協(xié)議價(jià)是不是要比資產(chǎn)負(fù)債表里面的所有者權(quán)益金額高,高出來的金額就來繳納個(gè)人所得稅,是這樣嗎?
老師:您好!請問公司2022年2月份成立,注冊資金300萬,有四個(gè)股東,至今沒有收入,報(bào)表都是空報(bào)。四個(gè)股東的注冊資金也是認(rèn)繳的,至今沒有到位?,F(xiàn)在有一個(gè)股東要退股,他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個(gè)股東?,F(xiàn)在要在工商進(jìn)行股權(quán)變更,但新規(guī)定是必須到報(bào)送相關(guān)資料,持稅務(wù)個(gè)人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請教老師:這種情況,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方需要繳納個(gè)稅嗎?
請問老師,如果變更股權(quán)必須要按照財(cái)務(wù)報(bào)表里面所有者權(quán)益的金額繳納對應(yīng)的個(gè)人所得稅嗎?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)候的 個(gè)人所得稅的計(jì)稅依據(jù)是報(bào)表里的哪個(gè)金額呀 假如說 我報(bào)表上面 期末 所有者權(quán)益是2000 期初是1000 利潤表上面的利潤總額本年累計(jì)是1000 那我應(yīng)該按照哪個(gè)金額來計(jì)算個(gè)人所得稅呢
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動(dòng)合同,也未交社保、公積金,為什么個(gè)稅系統(tǒng)還要每月申報(bào)個(gè)稅呢?是因?yàn)槎惥忠押硕▊€(gè)稅稅種,必須申報(bào)個(gè)稅,所以如無員工,只能申報(bào)法人個(gè)稅嗎?如果有其他員工,可以不申報(bào)法人個(gè)人個(gè)稅嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營業(yè)收入金額是對的上的,報(bào)關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
所有者權(quán)益有200多萬,那不是要繳納很多個(gè)稅,有沒有辦法少繳納呢?
沒有實(shí)際出資
學(xué)員朋友您好,除非過一段時(shí)間虧損把盈利做下來