可以做也可以不用做,如果做的話做這個(gè) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
老師,您好: 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額要怎么做分錄
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,分錄應(yīng)該怎么做呢!謝謝
老師好,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額怎么做賬
老師好,請(qǐng)問本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額怎么記賬
老師好,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),怎么做賬務(wù)處理
企業(yè)有無(wú)票支出情況,但匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)增了,后期還有什么風(fēng)險(xiǎn)?
月末小規(guī)模的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,麻煩講解下合并報(bào)表未分配利潤(rùn)期末數(shù),有的資料沒有計(jì)算商譽(yù),有的資料說(shuō)要減商譽(yù),有的說(shuō)要加商譽(yù),這道題的答案是減商譽(yù),具體怎樣判斷商譽(yù)是該計(jì)算進(jìn)去還是不計(jì)算進(jìn)去,什么時(shí)候減,什么時(shí)候加,謝謝
答案的這個(gè)單位儲(chǔ)存成本怎么理解?
老師 其他應(yīng)付款掛賬過大,不開發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權(quán),他交個(gè)稅是以25年3月末的未的未分配利潤(rùn)為依據(jù),完稅憑證上的顯示個(gè)稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤(rùn)減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開了發(fā)票忘記紅沖了,我這個(gè)月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
電腦上開增值發(fā)票 現(xiàn)代服務(wù) 服務(wù)費(fèi) 在哪里添加
有限公司和管理有限公司和有限責(zé)任公司注冊(cè)資本都是最低10萬(wàn)人民幣嗎?
老師,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?賬上的數(shù)據(jù)是不是要和報(bào)稅系統(tǒng)上的一致
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,那我的多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額掛哪個(gè)科目呢
你好,在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面借方余額不是嗎?上面結(jié)轉(zhuǎn)的是發(fā)生額。
老師,當(dāng)月沒抵扣勾選的可以做進(jìn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
可以的,可以做待認(rèn)證的。
老師,待認(rèn)證和待抵扣有什么區(qū)別
待認(rèn)證這個(gè)是發(fā)票,沒有認(rèn)證的 待抵扣這個(gè)是不到期,納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,不允許抵扣,需要稅務(wù)局那邊比對(duì),一般在第二個(gè)月才能抵扣的。
好的,謝謝老師,不想不那么麻煩,直接做進(jìn)項(xiàng)稅額可以不
?最好不要這么做,這樣的話你帳上和申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣,你以后核對(duì)的時(shí)候麻煩了