借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬、社保公積金, 借應(yīng)付公薪酬、社保公積金、 其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金, 貸銀行存款。
請問無發(fā)票的差旅費(fèi)餐補(bǔ)報(bào)銷時(shí)是不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬借方,然后計(jì)提工資的時(shí)候再計(jì)入相同金額的貸方
請問報(bào)銷完畢的無發(fā)票差旅費(fèi)餐助,當(dāng)時(shí)報(bào)銷計(jì)入差旅費(fèi)了,工資表中包括這項(xiàng)補(bǔ)助,發(fā)放工資的分錄要怎么扣除這一項(xiàng)
收到一張咨詢服務(wù)費(fèi),知識產(chǎn)權(quán)代理費(fèi)普票,2萬塊,老師,我怎么掛賬,是咨詢注冊商標(biāo)的事,我們公司是生產(chǎn)制造業(yè),掛管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?
14年平價(jià)賣了一項(xiàng)固定資產(chǎn), 借:應(yīng)收賬款 11.3 貸:固定資產(chǎn)清理 10 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1.3 當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在s局不讓抵扣,讓走簡易計(jì)稅3%減按2%,已經(jīng)紅沖之前的發(fā)票并開了普票,分錄怎么寫
一般納稅人開具的一張電子發(fā)票二手車,只有金額8000,稅額為0,申報(bào)增值稅時(shí)填在開具其他發(fā)票,那這8000價(jià)稅分離來申報(bào)增值稅的話,申報(bào)的增值稅金額及稅額就和實(shí)際開具的發(fā)票金額對不上,這沒問題嗎
請問老師,這個(gè)題C和D不太明白。這個(gè)胡某最終沒有取得所有權(quán)嗎?
請問老師,這個(gè)題C和D不太明白。這個(gè)胡某最終沒有取得所有權(quán)嗎?
我是一家外貿(mào)企業(yè),一批貨物采購價(jià)38萬美元,銷售價(jià)格42萬美元,已經(jīng)報(bào)關(guān)了,但是因?yàn)橘|(zhì)量問題給客戶收匯的時(shí)候打折了,只收匯了34萬,會影響我退稅嗎,要怎么操作啊
收到一張勞務(wù)發(fā)票,維修費(fèi)的,這個(gè)我怎么做賬,我需要報(bào)個(gè)稅么?
前期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,怎么操作不抵扣
可以不計(jì)提嗎
直接借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收,銀行
你好,那你的應(yīng)付職工薪酬一直有余額。
請問這兩份單,要怎么做分錄,幫員工補(bǔ)交以前年度的公積金,各人和公司也一半,她的那一半4469元也轉(zhuǎn)回來了,我們再一起付給公積金的
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬、社保公積金, 借應(yīng)付公薪酬、社保公積金、 其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金, 貸銀行存款 第一個(gè)是計(jì)提企業(yè)的, 第二個(gè)是支付的,是一共的, 第三個(gè)借銀行存款, 貸其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金
老師,還有一個(gè)問題想問你,就是銀行回單流水有一出一入,是付錯(cuò)了款,這樣不用做分錄了吧
當(dāng)月的可以不用做的。
老師,這個(gè)可以看出是什么收入嗎
看下你有申請退回嗎?這是退回來的稅款。
企業(yè)所得稅有沒有申請?
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,這個(gè)是退企業(yè)所得稅的,你是怎么看出來的
我沒有看出來,我猜的,因?yàn)槲逶路莼旧蠜]有什么退稅 按照時(shí)間的話,一般就是會算青椒的 在那個(gè)時(shí)間段,他又沒有優(yōu)惠政策出來,如果是三月份的話,我很有可能猜出來的是三代手續(xù)費(fèi)返還。
老師,這個(gè)怎么做分錄,這個(gè)是上一年的匯算清繳后退的企業(yè)所得
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤
一共做三筆分錄嗎
對的,是的,是這么做的。