其實(shí)分錄是一樣的。只是金額不同。 借:應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師,請(qǐng)問金蝶賬無憂每年收費(fèi)多少?
老師,像聯(lián)營(yíng)的銷售額怎么辦,商務(wù)和我們說,有一家超市(一般納稅人)既報(bào)銷售額又報(bào)了傭金服務(wù)費(fèi),這樣也不是不可以,但是肯定要和聯(lián)營(yíng)商溝通,讓他們開票,銷售10萬(wàn)我們就要10萬(wàn)的成本票(就怕聯(lián)營(yíng)不愿意開票),像我們收取傭金服務(wù)費(fèi),肯定也要開票給聯(lián)營(yíng)商,
老師,我是一般納稅人,我上個(gè)月開了一張200,000的發(fā)票,忘記紅沖了,這個(gè)月紅沖了,但是要交稅,那么我這個(gè)月進(jìn)來了進(jìn)項(xiàng)票可以退稅嗎?
單位承擔(dān)個(gè)人和單位部分社保,怎么申報(bào)個(gè)稅?怎么做賬
老師,我是個(gè)體戶小規(guī)模納稅人,法人了4000元,現(xiàn)在要普通發(fā)票,對(duì)方是個(gè)人卡轉(zhuǎn)的,我以公司開票給另外一個(gè)公司可以嗎?
化工企業(yè),生產(chǎn)過程中用到的蒸汽,作用是給原材料、設(shè)備加熱,應(yīng)該入哪個(gè)科目比較合理
我的意思是這個(gè)公司在2021已經(jīng)減資,工商已做變更。但是稅務(wù)這邊沒變,沒做賬務(wù)處理?,F(xiàn)在這家公司又做了股權(quán)變更,現(xiàn)在接手這樣實(shí)收資本賬實(shí)不符。要怎么做賬務(wù)處理。
個(gè)體戶核定,是什么意思?是怎么繳稅的
你好,公司租村合作社的場(chǎng)地建了四s店,請(qǐng)問公司想取得發(fā)票,需要交那些稅
2024年做了一張憑證:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 2025年7月份發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)了,那應(yīng)該怎樣處理?分錄應(yīng)該怎樣做?
那我之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦
你好,這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
以后也不能抵了嗎
正常不是紅沖之前發(fā)票嗎,銷賬負(fù)數(shù),然后進(jìn)項(xiàng)這一塊怎么做
你好,是的。稅務(wù)局不讓你們抵扣,以后估計(jì)也不會(huì)讓你們低。 進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出。要看你拿到發(fā)票如何做的,才能確認(rèn)現(xiàn)在的。
當(dāng)初抵扣過了,也勾選了,現(xiàn)在不做負(fù)數(shù)銷項(xiàng),也不進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎
你好,你問管理員,他同意才行。 估計(jì)是不會(huì)同意了。
紅沖的時(shí)候,是? 借:應(yīng)收賬款- 11.3 貸:固定資產(chǎn)清理- 10 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅-1.3
固定資產(chǎn)清理改成以前年度損益
你好,不用。固定資產(chǎn)清理本身就可以。
可是之前是13%,現(xiàn)在普票是3%,如果計(jì)固定資產(chǎn)清理的話,會(huì)有差額,因?yàn)榘l(fā)票含稅金額不變,不是不含稅金額不變,這是2014年的固定資產(chǎn)清理,今年有差額的話不合適吧
你好,因?yàn)槎惵什煌?,有差額是正常的了。