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老師好,我們老板參加供應(yīng)商的訂貨會,給的獎勵5萬,計提的年度返利5萬,還有我們平時支出的費用4萬,供應(yīng)商在給我們開發(fā)票的時候,把這14萬都扣掉了,我的庫存商品應(yīng)該怎么做賬?按發(fā)票的金額做還是按訂貨時的單子入賬?

2023-06-14 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-14 15:32

你好,按照發(fā)票的來,直接按照發(fā)票的之后來做就可以的。

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快賬用戶5600 追問 2023-06-14 15:33

老師這樣的話,我成本就低了,交的稅就多了

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齊紅老師 解答 2023-06-14 15:34

對的,是的,但是如果你按照返利之前再來填寫的話,你沒有發(fā)票的那一部分也抵扣不了所得稅的。

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快賬用戶5600 追問 2023-06-14 15:35

我還沒考慮所得稅,增值稅就好多

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齊紅老師 解答 2023-06-14 15:38

增值稅也抵扣不了的,增值稅它沒有進項發(fā)票,根本就抵扣不了,

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快賬用戶5600 追問 2023-06-14 15:39

老師,我可以按正常的成本入賬嗎,然后在調(diào)整下進項稅額,調(diào)成和發(fā)票一樣,這樣我的毛利就不多了

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齊紅老師 解答 2023-06-14 15:40

可以的,但是比如你的貨物成本應(yīng)該是28,對方給你開的是14,你按照28來做成本,你沒有發(fā)票的那一部分,14的抵扣不了所得稅,不是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-14 15:41

建議再去想一下的。

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快賬用戶5600 追問 2023-06-14 15:43

老師,是認可交增值稅合適,還是所得稅調(diào)增合適

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齊紅老師 解答 2023-06-14 15:49

你這種情況下,增值稅、所得稅都得交,都多交,因為你們根本就沒有支付這筆錢,對方還多給你開發(fā)票嗎?不可能吧

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快賬用戶5600 追問 2023-06-14 15:51

老板看我可煩了,總看我交的稅多 ****

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齊紅老師 解答 2023-06-14 15:52

剛才說因為咱實際出錢就是這些,你沒有出更多的錢,人家不可能給你開發(fā)票的,對方銷售方他也是為了少交稅款,他給你多開發(fā)票,他到多交稅,他有沒有收到這筆錢。

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齊紅老師 解答 2023-06-14 15:52

你可以跟你老板這么說,其實會計也想著給企業(yè)省稅,但是咱沒有那么足夠的發(fā)票,沒法多抵扣 實際購買的價格就很低

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你好,按照發(fā)票的來,直接按照發(fā)票的之后來做就可以的。
2023-06-14
同學(xué)你好 收到平臺發(fā)票時,借財務(wù)費用 10 萬,貸其他應(yīng)付款 - 平臺 10 萬;給客戶開票時,借其他應(yīng)付款 - 平臺 5 萬,貸主營業(yè)務(wù)收入等及應(yīng)交稅費;供應(yīng)商承擔(dān) 5 萬從貨款扣除時,借應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商 5 萬,貸其他應(yīng)付款 - 平臺 5 萬,以此平賬,處理時要合規(guī)并保存好相關(guān)憑證。
2025-01-09
您好,東西都賣完了,直接沖主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(負) 貸:應(yīng)付賬款(負)
2025-01-13
你好,你給對方需要開發(fā)票嗎?
2024-04-13
同學(xué)您好,很高興為您服務(wù)。
2023-03-26
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