您好!我估計(jì)不是沒有做入庫處理,而是以前為了少交所得稅,多結(jié)轉(zhuǎn)了成本
請(qǐng)問老師,以前年度已認(rèn)證抵扣的發(fā)票,后發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),納稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并重新開具了正確的發(fā)票,但是未進(jìn)行賬務(wù)處理,庫存也未紅沖,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整?相當(dāng)于我本來是購進(jìn)1包打印紙,銷售1包打印紙,賬就平了,庫存也沒有了,但是因?yàn)榘l(fā)票開錯(cuò)沒有及時(shí)做賬務(wù)處理,現(xiàn)在賬面上還是有1包打印紙的庫存,當(dāng)時(shí)做了2筆①借:庫存商品 1681.03 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 268.97 貸:銀行存款 1950 ②借:庫存商品 1681.03 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 268.97 貸:應(yīng)付賬款1950。我現(xiàn)在該怎么調(diào)整,麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝
商貿(mào)企業(yè),之前收到的很多進(jìn)項(xiàng)專票沒有認(rèn)證抵扣,我剛接手的賬,這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的商品其實(shí)早已售出,我現(xiàn)在把進(jìn)來的發(fā)票做進(jìn)去,產(chǎn)生很多虛庫存,怎么辦?可以做無票低價(jià)處理嗎?
公司還有1000萬進(jìn)項(xiàng)沒有入賬抵扣,但實(shí)際沒有庫存,現(xiàn)在公司要注銷,應(yīng)該怎么處理,如果入賬以后,賬面虛增1000萬庫存,對(duì)外開具銷售發(fā)票是否涉嫌虛開? 1000萬發(fā)票存在原因可能是當(dāng)初公司為了控制稅負(fù),有些進(jìn)項(xiàng)沒有入賬,還有可能是公司對(duì)外開9%,材料采購是13%,日積月累留存的,但是沒有真實(shí)庫存了,怎么處理沒有風(fēng)險(xiǎn)。
之前代賬公司做賬,現(xiàn)在賬上有庫存但是實(shí)際沒有庫存,而且進(jìn)項(xiàng)票都已經(jīng)抵扣完了,現(xiàn)在賬上憑空多出來十幾萬的庫存,要是開銷項(xiàng)票的話沒辦法跟進(jìn)項(xiàng)抵扣了,盤虧的話金額太大了,而且這些庫存么有票關(guān)鍵是
請(qǐng)問賬面庫存比實(shí)際庫存小很多,應(yīng)該是之前的進(jìn)項(xiàng)票沒做入庫處理,但是已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?可以做盤點(diǎn)來交所得稅不?
滴滴打車費(fèi),按稅額抵扣嗎?在稅務(wù)局勾選進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證里是不是沒有滴滴打車普票,怎么認(rèn)證抵扣
老師:請(qǐng)問,每年年初稅局,社保費(fèi)繳納界面都會(huì)出現(xiàn)一年繳納一次的職工大額醫(yī)療費(fèi)用,這個(gè)在給員工申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,可以計(jì)入附加扣除嗎?
老師,我銀行存款在貸方,需要調(diào)賬,對(duì)方科目做什么合適呢?借方 股東往來行不。實(shí)在不知道改怎么調(diào)賬
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個(gè)出納工作還是給自己兩個(gè)月時(shí)間不上班學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,直接找會(huì)計(jì)工作?
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財(cái)務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格表,說是期末工廠財(cái)務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報(bào)表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負(fù)盈利,老板又認(rèn)為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請(qǐng)問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒有詳細(xì)的操作步驟呢
j我想問下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個(gè)帶聊天記錄這種多項(xiàng)轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個(gè)來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計(jì)算?
空調(diào)折舊幾年呀,分錄怎么做
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會(huì)計(jì)如何入賬?
老師,以前的會(huì)計(jì)為了把庫存做得低,確實(shí)是有些進(jìn)項(xiàng)票沒做入庫,但是都抵扣了?,F(xiàn)在還有幾百萬進(jìn)項(xiàng)票,庫存只有幾十萬,請(qǐng)問怎么調(diào)賬合適呢
你好!把之前少做的,補(bǔ)充做進(jìn)去
那附的票據(jù)是已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)票嗎?可以做一次盤點(diǎn)不?
你好!是的。是用這個(gè)做原始單據(jù),其實(shí)沒必要盤點(diǎn)
哦,因?yàn)橐褞啄甑倪M(jìn)項(xiàng)票拿出來核對(duì),看哪些沒入庫,工作量很大,我就看盤點(diǎn)做到賬實(shí)基本相符然后交所得稅會(huì)不會(huì)好點(diǎn)
你好!其實(shí)如果你進(jìn)項(xiàng)都已經(jīng)抵扣了,就把對(duì)應(yīng)的發(fā)票的庫存補(bǔ)上就好