你單位有入庫單,有對方的發(fā)貨單嗎?
老師,我才到新的公司,我翻看之前會計的記賬憑證,有一個會計是全部沒有增值稅發(fā)票,按收據(jù)和材料商給的自制憑證入賬,有一個會計做的兩本賬,一本是有正規(guī)發(fā)票的,對外報稅的,一本是沒有發(fā)票,錢是老板老婆的私人賬戶付款,兩種記賬方法應該都是不正規(guī)的。我來以后。老板說很多材料商和工人都不愿意給發(fā)票,因為開發(fā)票要多交錢,老師你說這種情況我怎么做賬呀?
請問公司之前往來賬都沒有專門的登記,采購經(jīng)常會問開票開了多少還有收到發(fā)票收了多少還有多少沒收的情況,因為公司采購都是預付百分之30,對方開發(fā)票也只會開30%的發(fā)票過來,想要把付出去的錢和發(fā)票一一對應,這塊該如何登記才比較好呀?有沒有什么好的方法呢?
老師,您好!我9月入職一家電商公司,是一般納稅人,他們之前沒有會計,沒有賬務,都是代賬公司零申報,入職時發(fā)現(xiàn)有很多的采購發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,時間從2023年2月到2023年9月都有,公司沒有開出去過專票。請問老師,如果10月根據(jù)無票收入繳納增值稅,那采購進來的進項發(fā)票應該如何勾選?勾選多少?剩下的沒有勾選的進項發(fā)票如何處理?怎么做賬呢?
我們是建安公司,有一筆做了決算的工程款500多萬元,但款沒付,發(fā)票還沒開。我的同事是會計兼統(tǒng)計,她讓我把這筆賬先掛出來,成本也擺出來。我說能不能不掛,因為我收到發(fā)票才掛賬,這樣我就知道對方欠我多少票?我還有多少款沒付給對方。但她還是堅持讓我掛出來,我依她的掛出來了。請問她這種做法對不?而且這樣掛出來有什么意義,因為暫估的成本又不能結轉(zhuǎn),請問我這種想法對不?請老師分別回答以上兩問?
老師您好,我司是房地產(chǎn)公司,目前處于預售階段,現(xiàn)在有客戶交了首付款,需要發(fā)票去辦理公積金,我司給開具了預收款發(fā)票,那請問,是需要給客戶開預收款發(fā)票時收回收據(jù),給客戶開正式帶稅點的發(fā)票時,再收回來預收款發(fā)票,同時在發(fā)票領用薄上簽字登記?如果不收回來會有什么風險?(由于我司都是電子發(fā)票,相當于客戶根本不用來售樓部,所以大概率是無法簽字且不好收回收據(jù),而且都是電子發(fā)票,等開正式發(fā)票時收回來預收款發(fā)票也沒用,畢竟客戶想打印多少張打印多少張,)
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
你們先支付的,借預付賬款,貸銀行存款100, 借庫存商品,貸預付賬款200, 在貸方有余額的,表示欠了人家的錢,掛賬就行。
我這邊就只是登記了個流水賬表表格的那種形式,做賬是會計在弄,我屬于出納,入庫單和發(fā)貨單都沒有,最多只有不太全的合同
這一塊想要把還沒付的錢和發(fā)票一起對應該怎么弄個表格才好呢
那你設置一個表格,供應商名稱,貨到的時間,付款時間,發(fā)票號碼,代碼,開票日期 做統(tǒng)計
好的謝謝老師,請問這些要根據(jù)什么原始單據(jù)去填制比較好?
你好,對方的發(fā)貨單,你單位的入庫單,發(fā)票,銀行回單。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。