你好 是的這樣處理是對(duì)的?
你好,老師,3月計(jì)提工資,應(yīng)發(fā)工資27300,個(gè)人社保1409.16,實(shí)發(fā)金額25890.84,其中有個(gè)人為了交社保,過賬(工資含在應(yīng)發(fā)工資里),做5000工資,個(gè)人社保扣352.29,我們發(fā)放工資5000-352.29=4647.71給她,然后她現(xiàn)金退回我們個(gè)人賬戶4647.71+352.29(個(gè)人社保)+849.04(企業(yè)部分),總共是5849.04,這個(gè)的內(nèi)賬我要怎么做分錄呢?
老師,有個(gè)掛靠交保險(xiǎn)的工資,假如扣社保公積金合計(jì)650,可以做工資的時(shí)候,應(yīng)付工資650,扣保險(xiǎn)650,實(shí)發(fā)0嗎
扣除社保個(gè)人部分給發(fā)了8252元的工資。銀行存款繳費(fèi)社保1619.5元,個(gè)人部分要收回520.怎么做這筆社保怎么做賬,后墜上金額,謝謝
老師我是12月份放假員工是零工資。社保正常交,社保個(gè)人部分也是個(gè)人承擔(dān)。但我為了好報(bào)個(gè)稅,就把他們的工資做成了和社保一致的金額,最終實(shí)發(fā)為零,相當(dāng)于12月公司替員工墊付個(gè)人部分。一月做工資表時(shí)再把這部分工資扣除后做應(yīng)發(fā)工資。應(yīng)發(fā)工資再扣除一月當(dāng)月的社保之后就是實(shí)發(fā)工資,這樣操作可以嗎
老板有一家沒有業(yè)務(wù)的公司,個(gè)稅是法人的名義0申報(bào),工資金額是0 然后這個(gè)公司又給別人掛靠社保,也沒有給掛靠社保的人交稅,那我們0申報(bào)個(gè)稅,是不是還要加上掛靠社保的這個(gè)人?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
但是每個(gè)月都做幾百元申報(bào),這樣看著會(huì)不會(huì)很假,而且剛好是社保金額
是的,有一定的風(fēng)險(xiǎn)的。
那老師碰到這種怎么處理完全規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢
就是按照正常和員工一樣做工資,然后私底下再把錢轉(zhuǎn)回來,一般都是這樣操作的。