納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,這個金額是6/2.5%?彌補虧損明細表最后一行最后一列的金額
老師好,我9月份開了銷項,進項十月份才開出來,這樣九月份是不是就得全額交稅了,多交的增值稅后期可以申請退稅嗎?如果可以,具體啥時候才能申請退稅?退稅怎么操作?
老師好,企業(yè)所得稅預(yù)交時,我能不能多暫估成本,這樣不交稅款,哪怕到匯算清繳成本回不來,在沖可以嗎 萬一預(yù)交多了,后期成本多了,那不是匯算清繳就要退稅了
老師,做年度匯算清繳,有退稅。但是不想申請退稅,數(shù)字已調(diào)平到不用退稅了。但是因少符合小微企業(yè),必須得填寫《企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細表》,填寫后就會一直產(chǎn)生退稅金額怎么樣操作才能不退稅呢
老師,我們單位匯算清繳結(jié)果是需要退稅,金額-39.6元,我們不想退稅,能怎么操作一下了?有個老會計跟我說調(diào)整一下105000表的第30行,調(diào)到匯算清繳結(jié)果是0就可以了,請問這樣操作可行嗎?105000表的第30行能隨便調(diào)整嗎?
老師匯算清繳產(chǎn)生了6塊多的退稅額,怎樣才能操作不退了,就是像你放棄可以嗎
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對數(shù)據(jù),在哪里核對數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進項我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項稅和進項還有稅負率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
之前在電子稅務(wù)局上填寫了退稅申請,為什么在企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅款退稅查詢中查不到信息
你好,你已經(jīng)退稅申請了,申請了退回這筆款,就不會有這筆錢了。
現(xiàn)在錢沒退回來,專管員讓填寫一些紙質(zhì)資料再去稅務(wù)局辦理,就是辦理退稅必須是電子稅務(wù)局申報完了,還得帶著紙質(zhì)資料再去稅務(wù)局辦理嗎?這個流程是什么?麻煩老師告知
要求嚴格的,會要求你們申報完了之后,稅務(wù)局那邊查賬才給退 這都合理的
1.專管員工作底稿1份(專管員出) 2.退抵稅申請表(正反面打?。?份 3.退稅申請2份 4.完稅證明2份
老師上面第三項退稅申請是自己寫的類似情況說明嗎
對的,是的,寫一下什么原因退稅,你就寫什么原因多交了