您好,可以給對(duì)方看復(fù)印件
老師,客戶說我們開的發(fā)票有個(gè)產(chǎn)品金額調(diào)整了,但原發(fā)票他們不退還我們,讓下次再給他們開票時(shí)開負(fù)數(shù)金額,請(qǐng)問可以這樣開嗎?還是只有紅沖才能開負(fù)數(shù)?
我上月開出一張發(fā)票金額7萬元,其中有一款產(chǎn)品本月發(fā)生退貨1萬元,我沖紅了上月那張?jiān)l(fā)票,開了負(fù)數(shù)發(fā)票-7萬元,再開了6萬元正數(shù)發(fā)票,購(gòu)方說不能這么開影響到上月發(fā)票的結(jié)算,要我只沖紅單個(gè)產(chǎn)品的金額,但是我只能沖紅整張發(fā)票的金額,沖紅部分是不是需要購(gòu)方申請(qǐng)紅字信息表我才能開部分的退貨
老師,發(fā)票沖紅打印出來是在另外一張新的發(fā)票上面,不是原來已經(jīng)開出去的藍(lán)字發(fā)票上,是嗎,沖紅只是金額是負(fù)數(shù)其他都和原來一樣,是嗎
老師申報(bào)增值稅的時(shí)候,因?yàn)殚_過一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,所以發(fā)票的合計(jì)金額已經(jīng)發(fā)負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉了,但是稅額合計(jì)仍然有曾經(jīng)沖掉負(fù)數(shù)發(fā)票金額,所以稅額對(duì)不上,我應(yīng)該如何申報(bào)
老師,我用UK開了一張電子發(fā)票,抬頭開錯(cuò)了,要重新開,當(dāng)月的,我是直接再開一張金額一致的負(fù)數(shù)發(fā)票,再開一張正確的發(fā)票,還是要紅沖以后再開一張正確發(fā)票呀?
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
扣了社保實(shí)發(fā)工資4879,還要交個(gè)人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊(cè)資本5000萬,實(shí)收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個(gè)億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請(qǐng)問所得稅報(bào)表還需要修改嗎
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請(qǐng)問應(yīng)該計(jì)什么科目?