?你好;? ? 是的; 比如普票 就是信息不變; 就是金額負(fù)數(shù)而已? ?
假如是原藍(lán)字是1000,對方要求沖一半。開紅字發(fā)票的時候,購買方提供的紅字編號進(jìn)去后還是原藍(lán)字發(fā)票金額,我刪了幾項,開出來行嗎
老師好!請問發(fā)票沖紅打印出來了,是再重新開正確的發(fā)票,還是在原來的發(fā)票上怎么操作呢?
老師,普票紅沖的話是不是也要開負(fù)數(shù)發(fā)票,跟專票負(fù)數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫紅字信息表嗎?我上月開出去的普票,現(xiàn)在人退回來了,我要紅沖,我打開那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
老師,發(fā)票沖紅打印出來是在另外一張新的發(fā)票上面,不是原來已經(jīng)開出去的藍(lán)字發(fā)票上,是嗎,沖紅只是金額是負(fù)數(shù)其他都和原來一樣,是嗎
老師,數(shù)電發(fā)票沖紅的發(fā)票實際上是作廢的,一正一負(fù),就是跟原來發(fā)票盤開錯了作廢的性質(zhì)要打印出來入賬嗎?還是跟原來紙質(zhì)版發(fā)票一樣作廢發(fā)票不入賬?
老師,我們公司產(chǎn)品銷售給對方公司,但是要給一些傭金給中間人,這個傭金有好的辦法支付出去嗎?
申報了個稅的福利費,需要填進(jìn)所得稅實發(fā)工資嗎
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,請問每季度繳納合同印花稅時,計稅依據(jù)是按銷售收入(不含增值稅)為計稅依據(jù)呢?是按價稅合計額(含增值稅)為計稅依據(jù)呢?
公司名稱可以變更嗎,需要哪些手續(xù)
@樸老師,我們要在荒地上面建設(shè),相應(yīng)的支出花費我是計入在在建工程里面,結(jié)果支付了一次機械使用費之后,就終止了這個項目,那我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目?
公司注冊資金是100萬,我實了20萬,還是承擔(dān)無限責(zé)任嗎?
老師你好,一個公司打款我們公司,打款那個公司我們后面估計不會開票過去,或是要退款,科目走個“其他應(yīng)收款”可以的
老師,這工資表中的遲到忘打卡和扣飯費是不是都應(yīng)該加在應(yīng)發(fā)工資的前面呀?
車輛保險費中,車船稅168.3元在發(fā)票備注欄體現(xiàn),未開發(fā)票,只有保險費1200元開具了發(fā)票,保險費入賬金額按照多少計算?分錄如何寫
有個疑問,勞務(wù)報酬預(yù)扣預(yù)繳不就是按勞務(wù)報酬預(yù)扣的累進(jìn)稅率表扣的么, 我們和個人簽了個人居間協(xié)議,一次幾十萬,累計上百萬,對方讓我們代扣代繳20%的個稅,他們還要完稅憑證,我去問稅務(wù)局大廳辦稅人員,問勞務(wù)報酬代扣代繳多少個稅?對方說20%,我說不是稅率表嗎?對方說讓我問領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)說20%,我說不是按勞務(wù)報酬有超額累進(jìn)稅率表嗎?對方查了一會說,你可以就按20%預(yù)繳啊,余下的對方匯算清繳一起補繳,不是你繳就是他繳,回來操作個稅系統(tǒng),就是勞務(wù)報酬累進(jìn)稅率表自動生出來得個稅,也不能選擇20%,所以我好茫然,為什么大家都說是20%,合同20%。稅務(wù)局也是20,讓我一度覺得是我知識有問題。
發(fā)票沖紅只是針對普票嗎,如果是專票開錯了跨月怎么處理呢
你好1.? 專票的話;? ? 看是否認(rèn)證了 發(fā)票來判斷的 ;2. 是的? ?
請問這個是認(rèn)證了還是沒認(rèn)證的處理
?你好;? 認(rèn)證了 購買方開紅字信息表; 銷售方開紅字發(fā)票來紅沖; 沒有認(rèn)證銷售方開紅字信息表; 銷售方開紅字發(fā)票來紅沖? ?