同學你好 這個不對哦
老師,麻煩你幫我看一下我這樣算的稅費是不是對的。
老師 麻煩您幫我看一下這樣記分錄對不對
老師麻煩幫我看一下增值稅這樣做對不對
老師,麻煩幫忙看下,憑證這樣做對不對
老師:麻煩幫我看一下,這樣的結果對嗎?
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費用 貸 其他應付款 后面發(fā)票過來了 ,這個發(fā)票放到憑證哪里 還是這個進項稅額 怎么處理 借 進項稅額 貸 什么?
非營利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
應該怎么做
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
那繳納的分錄咋做,留底的呢
同學你好 這個算預繳的就可以
啥意思呢,沒明白
同學你好 就是算預繳的增值稅
那留抵稅額咋做
這樣做嗎
我覺得和我最開始做的一樣啊,就是沒轉出未交
最后不是都在未交里面嗎
就是我上面的分錄哦
我后面發(fā)的這個這樣正確不,你上面的分錄沒有體現(xiàn)留底
進項大于銷項的就是
留底的金額,放那個科目啊
放在未交增值稅借方