那發(fā)過來看看,看能否幫到您
老師,麻煩你幫我看一下我這樣算的稅費是不是對的。
老師麻煩幫我看一下我4月計提的稅費是不是這樣做的
老師 麻煩你幫我看一下 做的對不
你好老師:麻煩你幫我看一下這樣寫分錄對嗎?
老師麻煩幫我看一下增值稅這樣做對不對
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
剛發(fā)了你那邊沒有看到嗎?我再發(fā)一下
是有四次開發(fā)票
這個純粹自己做表格計算的話,沒什么問題
我是想問你一下,我這樣算的稅是不是對的,就是當次開票時交的增值稅和附加稅還是其它的預交的稅費
實際是不這樣,進項不夠抵,一般不認證不入賬
個人所得稅怎么計算來的?
所得稅還有成本費用,不光是稅費,這里怎么計算的
個稅和企業(yè)所得稅是預交的,進項當期如果大于銷項(開票的金額),當期就不交銷項和附加
這樣操作不妥當,穩(wěn)妥的,是穩(wěn)定在一定的增值稅稅負水平上
我們是借資質(zhì)做工程的,稅是我們項目同公司來做稅費結算,我這個表就是同公司核對稅費的情況表
我們前期是有進項大于銷項,但是到后期肯定是銷項大于進項的,肯定是有稅負的
恩,可以,老師這邊給的參考意見,您根據(jù)公司情況處理
我就是想問下,我這樣算,對不對
我就是想問下,我這樣算,對不對——老師這邊不知道你的稅率,還有不交增值稅就沒有附加稅,附加稅有什么有數(shù)字,這是什么意思
我們交的9個點增值稅
是這樣算的,數(shù)字沒錯